在紅沖本月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行

對(duì)方給我們開的紅字發(fā)票,對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么處理?在發(fā)票勾選認(rèn)證里邊也沒有這張發(fā)票啊,這張發(fā)票需要勾選認(rèn)證嗎?
老師,就是去年供應(yīng)商有張發(fā)票少給我們開了9280元。但那張票我早已勾選做賬,現(xiàn)在我叫他補(bǔ)開9280他說不行,要紅沖去年那張發(fā)票??梢约t沖嗎,有什么影響沒?
有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從認(rèn)證平臺(tái)誤操作成退稅勾選,并已經(jīng)確認(rèn)勾選,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票無法退回到認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行正常認(rèn)證勾選,這個(gè)發(fā)票狀態(tài)是已勾選,但并未申報(bào),現(xiàn)聯(lián)系供應(yīng)商對(duì)發(fā)票進(jìn)行沖紅,應(yīng)該由銷售方填紅字信息表還是購買方已抵扣、未抵扣填紅字信息?
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方把我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又給紅沖了,怎么報(bào)稅呢?需要認(rèn)證紅沖發(fā)票的勾選嗎?
老師,我們收到一張發(fā)票,我已經(jīng)抵扣勾選,對(duì)方現(xiàn)在說開錯(cuò)了,要我填紅字申請(qǐng),我填完他們紅沖再開,那么老發(fā)票要寄回給開錯(cuò)方嗎
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個(gè)問題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞泶_定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤(rùn)總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會(huì)計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會(huì)計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對(duì)應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會(huì)計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請(qǐng)看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對(duì)嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請(qǐng)問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營(yíng)范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


6月勾選的,那是不是還要去做更正?
在開紅字發(fā)票的這個(gè)月轉(zhuǎn)出,以前的不管
那這個(gè)是不是影響期末留底這欄金額?
意思是在這個(gè)月轉(zhuǎn)出后該交多少就交多少
那還得補(bǔ)這個(gè)轉(zhuǎn)出部分的稅?
你有足夠的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣就不用交
你的意思是影響的是這個(gè)月的稅款是么?可這個(gè)月的增值稅款已經(jīng)申報(bào)了啊
你是在8月開的紅字,那么9月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
歐,9月就要多勾選這部分這筆轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),是這么理解么?、
是的,就是那個(gè)意思的
那賬務(wù)處理怎么 做呢
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出