您好,這個(gè)的話,意思是繳納過稅款了,沒做收入是嗎
老師,您好,請問一下,有一張去年的銷項(xiàng)發(fā)票會計(jì)漏記了怎么辦呢?金額5300,現(xiàn)在還能補(bǔ)記嗎?
老師,7月份的銷項(xiàng)稅額等于進(jìn)項(xiàng)稅額,我就沒做賬務(wù)處理,但是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額一直在那里掛著 ,現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理
老師請問一下21年有張票銷項(xiàng)的票漏記了,2月發(fā)現(xiàn)2月如實(shí)入賬,報(bào)稅的時(shí)候是不是在銷項(xiàng)納稅調(diào)整那一欄把銷項(xiàng)稅加進(jìn)去就可了
2022年12月有2份材料發(fā)票已抵扣了進(jìn)項(xiàng),但沒有出賬,憑證里沒登記,請問如何處理?可以在1月里補(bǔ)做賬嗎?
老師好!請問23年有一份銷項(xiàng)專用發(fā)票,漏記帳,剛查出來入賬,現(xiàn)在增值稅申報(bào)附表一的數(shù)據(jù)都是根據(jù)當(dāng)月銷售數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的,手動(dòng)改就會產(chǎn)生異常,請問怎么處理呢,找專管員會不會引起查賬?
請問老師普通發(fā)票印花稅計(jì)稅依據(jù)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢?
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
是的,老師
那這樣的話 借 應(yīng)收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入,這樣的
老師,這筆業(yè)務(wù)有預(yù)售款
那就是 借方是預(yù)收賬款,這個(gè)就行
那主營業(yè)務(wù)收入是未稅金額,那銷項(xiàng)稅如何處理
銷項(xiàng)稅就不管了,因?yàn)槟悴皇钦f之前已經(jīng)繳納過啦
那不是虛增收入了嗎
這個(gè)時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的是不含稅的收入的啊
主營業(yè)務(wù)收入加上銷項(xiàng)稅額才能沖銷預(yù)收賬款,您說的不管銷項(xiàng)稅額,是不做銷項(xiàng)稅額的意思嗎
是的,現(xiàn)在如果含稅結(jié)轉(zhuǎn),收入就多了
那預(yù)收賬款跟收入的差額怎么沖銷呢
那個(gè)的話,只能先掛賬,這個(gè)預(yù)收賬款
掛帳最后也得有個(gè)途徑處理吧,老師
最后的話需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,不能做稅費(fèi)
那就要繳企業(yè)所得稅了
肯定的了,要不然不平