您好,這個(gè)是計(jì)入招待費(fèi)的
陪客戶吃飯,餐費(fèi)是招待費(fèi),那打車過去的錢也算招待費(fèi)里面的
老師,員工出差請(qǐng)客戶吃飯加自己的交通費(fèi)用。計(jì)入招待費(fèi)還是差旅費(fèi)?
老師好,請(qǐng)客戶吃飯的餐費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)好,謝謝。
招待期間發(fā)生的打車費(fèi)計(jì)入交通費(fèi)里還是招待費(fèi)里
老師,幫客戶付打車費(fèi)用入招待費(fèi)還是交通費(fèi)呢?
老師們,我有個(gè)煩惱請(qǐng)教一下。公司一位老板,關(guān)于業(yè)績(jī)提成,全用費(fèi)用報(bào)銷來抵提成減輕員工繳稅。不合理和存在風(fēng)險(xiǎn)已同分析過,但老板否認(rèn)了我,堅(jiān)持這樣做,我應(yīng)該怎么處理這問題呢?
個(gè)稅申報(bào)時(shí)間是怎么樣的,9月份申報(bào)的是7月份的工資嗎 ?還是8月份的工資
我們上??偣臼歉咝录夹g(shù)企業(yè),有個(gè)分公司在江蘇昆山,我想問下分公司的研發(fā)費(fèi)用可以在總公司加計(jì)扣除嗎,因?yàn)榭偣镜难邪l(fā)費(fèi)用不夠,分公司人員也參與研發(fā)活動(dòng)了,這種情況分公司的費(fèi)用可以加計(jì)扣除么?總公司報(bào)表是合并申報(bào)的企業(yè)所得稅是按分配比例申報(bào),賬務(wù)和增值稅是獨(dú)立核算!
每個(gè)月都可以正常三方協(xié)議繳費(fèi),這個(gè)月怎么突然不可以用了?
你好,老師,如果現(xiàn)金流量表是季報(bào)的話,假如申報(bào)4月份的,我直接拿出一個(gè)3月份的現(xiàn)金流量表按這個(gè)填寫就可以了嗎?
公司的未交增值稅其實(shí)已經(jīng)繳納了應(yīng)改怎么調(diào)整
老師,我單位是小規(guī)模,季度不含稅銷售額<30萬,銷售貨物,我公司開具銷貨發(fā)票,但購(gòu)進(jìn)貨物,沒有任何進(jìn)貨發(fā)票,老師,這樣,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問老師,殘保金,甲公司有從乙公司派來的人員,但是甲公司支付工資,放到甲公司的費(fèi)用,但是乙公司申報(bào)個(gè)稅。殘保金在哪里繳納呢
老師,我想問,我公司是老項(xiàng)目一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅,開發(fā)房地產(chǎn),之前營(yíng)改增前開了發(fā)票給業(yè)主,但是這些發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是沒有以發(fā)票入帳的,但是按預(yù)收房款已經(jīng)申報(bào)了營(yíng)業(yè)稅和土增稅,只是有部分發(fā)票沒開完,也就是說比方某業(yè)主交了100萬商鋪款,當(dāng)初我們只開了50萬而已,現(xiàn)在我把差額的補(bǔ)開完給業(yè)主同,那么這發(fā)票怎么入帳呢,分錄怎么做
老師,本月認(rèn)證了幾張用于職工福利費(fèi)的發(fā)票,稅額幾十地需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,就是說和招待費(fèi)相關(guān)的費(fèi)用都可以計(jì)入招待費(fèi)嗎?
嗯對(duì),是這意思的,理解的對(duì)