你好,同學(xué) 可以直接掛往來款
你好,我公司有個(gè)員工調(diào)崗調(diào)到另外一個(gè)公司了,另外一個(gè)公司也是我們的。,但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個(gè)公司把他個(gè)人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個(gè)公司把錢給我們。但是另外個(gè)公司現(xiàn)在沒給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來做呢
老師,我們公司三個(gè)股東,之前實(shí)收資本是55萬,現(xiàn)在有個(gè)股東要退出,他之前投資的20萬也轉(zhuǎn)給他,我們?cè)诶肆硗庖粋€(gè)股東進(jìn)來,新股東不投錢進(jìn)來,實(shí)收資本要怎么分配呢
我們老板有兩家公司,我在這家股東只有老板和另外一個(gè)自然人股東,但是老板的另外一家公司轉(zhuǎn)了很多錢進(jìn)來,備注往來款,其實(shí)就是投資款,掛了好多在其他應(yīng)收款,我們現(xiàn)在因?yàn)橐J款,要把其他應(yīng)收款降低,我們可以把老板另一家公司轉(zhuǎn)來的錢怎么掛呢
老板新買回一個(gè)公司,公司名稱不變,原公司有一筆退款退到我們公戶上,現(xiàn)在需要把這筆資金退還給原來的股東,這筆錢我們公司去銀行買銀行承兌匯票,然后轉(zhuǎn)給b公司,b公司再背書給愿股東,這樣可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問我們公司對(duì)另外一個(gè)公司的投資款只有400萬,但是我們支付了450萬,那多的這50萬我把他退出來作為借款可以嗎,之前我已經(jīng)入賬到長(zhǎng)期股權(quán)投資450萬,現(xiàn)在訂正過來
老師 我們租的商場(chǎng)的柜臺(tái) 商場(chǎng)給我們退的席位保證金該怎么入帳啊?當(dāng)時(shí)我們給商場(chǎng)交錢的時(shí)候走的租戶 沒掛帳!
老師,您好!請(qǐng)問一下購(gòu)買軟件的,對(duì)方開的發(fā)票除了軟件XXX系統(tǒng)發(fā)票外,還開了信息技術(shù)服務(wù)/軟件定制開發(fā)及技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以一起入無形資產(chǎn)? 合同是50萬,軟件發(fā)票40萬,服務(wù)費(fèi)發(fā)票10萬,現(xiàn)在我們的資產(chǎn)全部入成50萬無形資產(chǎn),可以?
【繼續(xù)】您好~想咨詢下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要怎么操作?
老師,我們公司的商務(wù)車做保養(yǎng),開專票回來,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
有一筆錢開過發(fā)票,收到后發(fā)現(xiàn)是個(gè)人打款,所以準(zhǔn)備退還對(duì)方,讓他用公司賬戶重新打回來,現(xiàn)在這個(gè)收到個(gè)人款應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,公司資產(chǎn)總額年初6500萬,截止6月底都超過了6500萬,那企業(yè)所得稅是按25%算嗎?
公司打給個(gè)人不還回來了備注寫什么比較好?
老師,企業(yè)用支付寶微信轉(zhuǎn)賬怎么做分錄啊
老師好,我單位是一般納稅人,個(gè)體工商戶農(nóng)場(chǎng),是種植蔬菜的。交增值稅時(shí)要填表五,優(yōu)惠政策是那一號(hào)文?
有限公司,原來是200萬,現(xiàn)在是1000萬,新股東要進(jìn)來占20%,按1000萬占比,原股東5%的200萬時(shí)是10萬,現(xiàn)在1000萬了,5%是50萬,這40萬原股東不轉(zhuǎn)入公司,這種怎么才能實(shí)現(xiàn)實(shí)繳???
就是不知道掛到哪個(gè)往來科目里面
我借其他應(yīng)收款,其他貸其他應(yīng)付款,其他可以嗎?
我借其他應(yīng)收款,其他貸其他應(yīng)付款,其他可以嗎? 可以的
老師,之前會(huì)計(jì)留下來的固定資產(chǎn),里面好多東西都沒有了,賬上還有錢數(shù),現(xiàn)在我想把已經(jīng)沒有的實(shí)物清理了,還有好多的原值數(shù)不對(duì),這個(gè)怎樣做呢?
可以做報(bào)廢處理的,同學(xué)
報(bào)廢處理的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?
借營(yíng)業(yè)外支出 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)折舊表上凈值為負(fù)數(shù)。還有一些已經(jīng)計(jì)提完折舊的凈值還有余額,這些怎么處理呢?
處理方式 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
老師,可能我問的這個(gè)問題沒有說明白,固定資產(chǎn)凈值為負(fù)數(shù)和已經(jīng)折舊完年限的固定資產(chǎn),這些凈值需要清理嗎?
需要清理的,反方向結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支里面
那就是說清理完之后,固定資產(chǎn)折舊表上就沒有這個(gè)具體的明細(xì)了,對(duì)嗎?
還有一些固定資產(chǎn),剛開始的原值都不對(duì),比如小汽車之前的原值為十萬,折舊了42個(gè)月之后,現(xiàn)在凈值還有六萬多,但實(shí)際上凈值應(yīng)該不到一萬塊錢,那像這種情況怎樣調(diào)整賬呢?
那就是說清理完之后,固定資產(chǎn)折舊表上就沒有這個(gè)具體的明細(xì)了,對(duì)嗎? 是的