借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

請(qǐng)問(wèn)出納登記日記賬時(shí)候,比如員工報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用,會(huì)計(jì)先記了賬掛在其他應(yīng)付款,然后再給出納付款,這時(shí)候出納就該在對(duì)方科目寫(xiě)其他應(yīng)付款是嗎
老師好,老板通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬把錢(qián)轉(zhuǎn)給甲員工,員工再去支出,不是每次轉(zhuǎn)多少,花多少的,有時(shí)候有結(jié)余,有時(shí)候有員工墊付情況,怎么做賬合理一點(diǎn)? 借:其他應(yīng)收款—甲員工 貸:其他應(yīng)付款—老板 支付時(shí) 借:管理費(fèi)用***** 貸:其他應(yīng)收款—甲員工?
那老師企業(yè)給部分員工沒(méi)有實(shí)際交社保,記賬時(shí)候借管理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)貸其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收啊
老師,客戶(hù)來(lái)我們店里買(mǎi)東西,誤刷了客戶(hù)1000元(錢(qián)到公賬) 員工先個(gè)人墊付這筆錢(qián),后面員工再申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo) 誤刷的時(shí)候: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款A(yù) 公賬還給員工的時(shí)候 借:其他應(yīng)付A 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎?
老師好!2023我計(jì)提整年物業(yè)費(fèi),借管理費(fèi)用~物業(yè)費(fèi),貸~其他應(yīng)付款(某員工)。2. 員工報(bào)賬:借其他應(yīng)付款(某員工),貸銀行存款。費(fèi)用都是有員工自付后再拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)的,這樣記賬對(duì)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶(hù)做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣(mài)給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶(hù)查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話(huà)大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶(hù)的賬嗎
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎


但是22年的那個(gè)賬根本就不應(yīng)該記費(fèi)用,
就不應(yīng)該記
那么為啥你還要打款給他呢?