用于集體福利,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
老師,我們湖北天創(chuàng)賣貨給上海凱瑞斯,找物流公司開了一張運(yùn)輸發(fā)票,實(shí)際是買來的發(fā)票(由于天創(chuàng)電子稅務(wù)局發(fā)票額度一直提不起來,所以老板就搞證據(jù),到時(shí)候好跟專管員講,本來沒有物流票的) 現(xiàn)在有三個(gè)問題 第一、天創(chuàng)需要跟物流公司簽運(yùn)輸合同嗎? 第二、這張物流票我們沒有從天創(chuàng)賬戶轉(zhuǎn)賬給物流公司,因?yàn)檫@個(gè)物流公司之前欠老板另外一個(gè)公司的錢,所以就這樣抵扣了(或許抵扣過程更復(fù)雜),這個(gè)處理方法行嗎?如果不行,您建議我們?cè)趺醋??如果行,如何入賬?(我們辦公室的人說老板其他的公司都是這么操作,不可能發(fā)票、轉(zhuǎn)賬都能一一對(duì)上,或者說基本不會(huì)一一對(duì)應(yīng)上,如果專管員問起來,就靠自己去編合理的理由) 第三、這張發(fā)票如何入賬,進(jìn)銷售費(fèi)用嗎?那另外一個(gè)科目呢?
你好老師,公司給員工買的幾千塊錢過節(jié)禮物如月餅粽子之類的,天虹商場(chǎng)開的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?
老師好,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是生豬代養(yǎng)服務(wù)的,自建廠房后的成本主要就是工資及水電費(fèi)等一些管理費(fèi),現(xiàn)在請(qǐng)問一下:1、像我們這種收入開什么票?開票的稅率是多少? 2、目前我們是建設(shè)期,部分工程承包出去,承包方開專票是否可以抵扣或者進(jìn)成本,給我們開幾個(gè)點(diǎn)票?前期建設(shè)期將來作為固定資產(chǎn)入賬,政策上是否有固定資產(chǎn)投資的補(bǔ)貼? 3、我們這是縣招商引資項(xiàng)目是否有相關(guān)補(bǔ)貼? 4、如果開票是否電子票就行? 5、養(yǎng)殖行業(yè)屬于免稅項(xiàng)目,我們只做人工水電場(chǎng)地,代養(yǎng)費(fèi)是否免稅? 6、建設(shè)期的賬務(wù)處理是怎樣的?是否全部進(jìn)入在建工程,階段性開票來之后怎么入賬?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
什么樣福利費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)可以抵扣呢
集體福利要申報(bào)個(gè)稅嗎
集體福利,通常要申報(bào)個(gè)稅
福利費(fèi)用,通常進(jìn)項(xiàng)都不可以抵扣
按照福利品的全額來申報(bào)?還是和工資薪金一起申報(bào)?
是和工資薪金一起申報(bào)
哦,如果買了那些商品開的專票用于哪個(gè)科目比較好,算辦公費(fèi)用?
辦公用品,低耗品,是可以正常抵扣的