您好!這個(gè)-5是什么原因引起
老師,我們5月工資社??劭?401.57元跟5月實(shí)際繳納的社??劭?320.89元不一致.差額為2080.68元,其中385.31元是多扣一個(gè)員工的社保,385.31又是多扣另外一個(gè)員工的社保,下個(gè)月工資都要?dú)w還給他們的,924.75是員工繳納部分,因?yàn)樗x職了,公司不給他承擔(dān)社保費(fèi)了,但是他通過公司交了下社保而已,還有385.31是6月給一個(gè)員工補(bǔ)繳3月未交的社保的額,那這個(gè)賬怎么做???
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔(dān)500元,公司承擔(dān)500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔(dān)1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請問我們計(jì)提公積金和計(jì)提工資時(shí)的金額分別應(yīng)該是多少呢?我們工資表上的工資總額是500000,個(gè)人支付的社保部分總額是150000,個(gè)人支付的公積金部分是17350(包括新入職員工自己承擔(dān)的1000元),請問計(jì)提工資和公積金的分錄的分別怎么寫呢?這1000元的實(shí)質(zhì)是什么?
老師我現(xiàn)在有一個(gè)問題因?yàn)檫@個(gè)事情我們老板跟經(jīng)理都吵起來了,我是一個(gè)會計(jì)。我們老板有10個(gè)公司,我們財(cái)務(wù)總監(jiān)在其中一家公司簽訂勞動(dòng)合同。那這老板的10家公司在員工報(bào)銷款時(shí)他能都簽字嗎?我們財(cái)務(wù)總監(jiān)現(xiàn)在不簽說我不是這個(gè)公司員工我不能簽字,這個(gè)怎么是合規(guī)的呢。我做3個(gè)公司賬合同在其中一家簽訂的那員工報(bào)銷時(shí)我怎么簽字呢
你好老師,咨詢下。我們是用工單位,單位里有部分是本單位員工,還有一部分是勞務(wù)派遣員工。其中他們的工資都在本單位賬戶支出,就是勞務(wù)派遣員工的社保和公積金由勞務(wù)派遣公司繳納。那么這樣每個(gè)月的工資計(jì)提和社保計(jì)提怎么做分錄呀?
#提問#請問老師,我單位與人合作一個(gè)項(xiàng)目共同投資負(fù)擔(dān)盈虧,20個(gè)員工,其中5個(gè)員工工資在對方發(fā)放工資,10個(gè)在我單位發(fā)放工資,另外5個(gè)不想買社保,勞務(wù)外包,這樣每個(gè)月一張工資表分三個(gè)地方發(fā)放,比如10萬的工資,有3萬我打到對方單位,對方發(fā)工資,還有3萬我打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司發(fā)工資,還會有服務(wù)費(fèi),請問這樣的賬如何做?項(xiàng)目的對公賬戶在我公司,我公司是納稅主體
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
比較復(fù)雜,是因?yàn)槲覀兝习逵袃蓚€(gè)公司,他從另外一個(gè)地方拿的有工資,在這個(gè)公司要扣另外一個(gè)公司的工齡,這邊本來拿的工資少,扣了那么的工齡,這邊成負(fù)數(shù)了
你好!這么說吧。這個(gè)公司,只需要做他實(shí)際工資,按實(shí)際工資計(jì)提就行 至于其他公司的工齡,這個(gè)計(jì)入其他應(yīng)付款。相當(dāng)于代扣代付
但是在我們這邊的工資表里他的工資是負(fù)數(shù)啊
你好!你這個(gè)不應(yīng)該把工齡算入工資。你工資表做的有問題 他的工資本身比如是100塊,你就應(yīng)該做100塊 至于你幫人家扣105的工齡,是另外一件事,明白嗎?