你好具體的什么問題的
根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于明確金融、房地產(chǎn)開發(fā)、教育輔助服務(wù)等增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2016〕140號)第七條規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人銷售其開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目(選擇簡易計(jì)稅方法的房地產(chǎn)老項(xiàng)目除外),在取得土地時向其他單位或個人支付的拆遷補(bǔ)償費(fèi)用也允許在計(jì)算銷售額時扣除。納稅人按上述規(guī)定扣除拆遷補(bǔ)償費(fèi)用時,應(yīng)提供拆遷協(xié)議、拆遷雙方支付和取得拆遷補(bǔ)償費(fèi)用憑證等能夠證明拆遷補(bǔ)償費(fèi)用真實(shí)性的材料。 這段話的意思是增值稅抵扣少交,那企業(yè)所得稅的收入能不能抵減地價成本?
中國公民張先生是某民營非上市公司的個人大股東,同時是一位作家。2019年5月取得的部分實(shí)物或現(xiàn)金收入如下: (1)公司為其購買了一輛轎車并將車輛所有權(quán)辦到其名下,該車購買價為35萬元。經(jīng)當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)核定,公司在代扣個人所得稅稅款時允許稅前扣除的稅額為7萬元。(2)將本人一間臨街商鋪出租,取得收入6000元;同時拍賣一幅名人書法作品取得收入35萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn),所拍賣的書法作品原值及相關(guān)費(fèi)用為20萬元。(3)受邀為甲企業(yè)培訓(xùn)班講課兩天,取得講課費(fèi)3萬元。 (4)因購物發(fā)票中獎,得1000元獎金。 要求:根據(jù)上述資料回答以下問題,如有計(jì)算,需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。
1中國公民徐某任職于境內(nèi)甲企業(yè)本年1-12月取得以下收入(均為稅前收入且均來源于境內(nèi)):(1)每月工資、薪金收入31000元,其中差旅費(fèi)津貼500元托兒補(bǔ)助費(fèi)500元個人負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險及住房公積金共計(jì)5550元,住房租金1000元,贍養(yǎng)老人1000元,除此之外徐某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務(wù)報酬收入50000元6月從并出版社取得一次性稿酬收入10000元10月轉(zhuǎn)讓給丁公司專利技術(shù)取得一次性特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元。(3)12月將其原居住的房屋租給趙某用于居住,每月租金5000元(不含增值稅),租金按月收取,當(dāng)月發(fā)生修繕費(fèi)用900元相關(guān)稅費(fèi)200元。要求根據(jù)上述資料,回答如下問題(要求寫出詳細(xì)的計(jì)算過程):(1)徐某勞務(wù)報酬所得應(yīng)由乙公司預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。(2)徐某稿酬所得應(yīng)由丙出版社預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。(3)徐某特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)由丁公司預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。(4)徐某綜合所得的應(yīng)納個人所得稅。(5)徐某本年財(cái)產(chǎn)租賃應(yīng)納個人所得稅。
某汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)境內(nèi)采購原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額100萬元;支付水電費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額50萬元,其中職工浴室使用5%。 (2)進(jìn)口一批生產(chǎn)轎車用的發(fā)動機(jī),關(guān)稅完稅價折合人民幣300萬元,取得關(guān)稅完稅憑證和 進(jìn)口貨物增值稅專用繳款書。(關(guān)稅稅率為20%) (3)采用分期收款方式銷售200輛中輕型商用客車,不含稅銷售額共計(jì)3600萬元,合同規(guī)定本月收款50%,其余款項(xiàng)下月收回。由于購貨方資金緊張,本月實(shí)際收到1500萬元。 (4)提供汽車修理勞務(wù),取得含稅收入45.2萬元;對外提供汽車經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),取得含稅收入15.82萬元;將企業(yè)的外墻廣告位出租,取得含稅收入32.7萬元。 上述業(yè)務(wù)取得的增值稅扣稅憑證均已在當(dāng)月認(rèn)證并抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。上期留抵稅額為10萬元。 請根據(jù)上述資料回答下列問題: 該企業(yè)5月份可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是 該企業(yè)5月份銷項(xiàng)稅額是 該企業(yè)5月份應(yīng)納增值稅稅額是
按規(guī)定: 企業(yè)使用員工個人的車輛,應(yīng)在簽訂租賃合同并取得車輛租賃發(fā)票的情況下,其發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過路費(fèi)等支出,可憑合法有效憑證在企業(yè)所得稅前扣除。但是我們公司和員工簽訂的是私車公用協(xié)議,憑票實(shí)報實(shí)銷不行嗎?非要納入個人收入繳納所得稅嗎?
投資了一家公司 做的長股投6萬 貸方銀行存款6萬 ,現(xiàn)在不干了 被投資方退回給我們39000元 這個怎么做賬
老師,請教一下,個稅未按時繳納,要罰款R50,(晚了3天,這種有什么辦法可以駁回嗎?謝謝
開發(fā)票稅務(wù)編碼去哪里查
我們木業(yè)公司,開的是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,然后之前開錯發(fā)票在6月份做紅沖,我在申報的時候要再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
公司去年涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊資金600萬,凈資產(chǎn)有400萬,轉(zhuǎn)讓時按1萬作價轉(zhuǎn)讓的,專管員說要補(bǔ)交稅,這個是要補(bǔ)交什么稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額,啥等式關(guān)系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個想讓考證公司給開票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請問下是以發(fā)貨算利潤還是要看產(chǎn)能來算利潤?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產(chǎn)稅稅率是多少? 沈陽的房子,租給沈陽的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項(xiàng)目上用的勞務(wù)人員的工資,可以正常計(jì)入外賬嗎? 如果記外賬的話,需要勞務(wù)人員什么資料?。?必須通過對公戶給他們開工資嗎?