那個(gè)是可以抵扣的了

老師,我問(wèn)下就是我向支付公司后面pos機(jī)并安裝POS機(jī)到商鋪,刷手續(xù)費(fèi)賺取利潤(rùn),然后支付公司有開了購(gòu)買機(jī)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們認(rèn)證,然后刷到一定的額度的時(shí)候,支付公司就會(huì)把機(jī)器款退回給我們,相當(dāng)于免費(fèi)購(gòu)買,退款給我們,我們又開了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給他們,相當(dāng)于激活的機(jī)器款以服務(wù)費(fèi)的形式退還的,所以要開服務(wù)票,這樣操作可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,銀行手續(xù)費(fèi)、支付寶手續(xù)費(fèi),收到的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?是只有利息支出的專票進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)吧
請(qǐng)問(wèn):客戶刷卡的手續(xù)費(fèi),對(duì)方(銀聯(lián))開出*金融服務(wù)*收單手續(xù)費(fèi)發(fā)票給我們,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣增值稅嗎?
老師,你好。關(guān)于多用途預(yù)付卡問(wèn)題。 1購(gòu)卡方向支付機(jī)構(gòu)買卡不交增值稅,個(gè)人(持卡人)收到購(gòu)卡方給的卡不交增值稅。這兩步不交納增值稅是因?yàn)闆]有發(fā)生增值額,沒有實(shí)質(zhì)的發(fā)生應(yīng)稅行為。 2特約商戶向支付機(jī)構(gòu)開據(jù)增值稅普通發(fā)票對(duì)個(gè)人不開票。由于實(shí)際的結(jié)算是跟支付機(jī)構(gòu),所以對(duì)持卡人不開票,對(duì)支付機(jī)構(gòu)開普通發(fā)票是因?yàn)殇N項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)匹配原則和支付機(jī)構(gòu)結(jié)算的必要(支付機(jī)構(gòu)主要是收取手續(xù)費(fèi));支付機(jī)構(gòu)收取的手續(xù)費(fèi)是可以開具增值稅專用發(fā)票,相當(dāng)于特約商副購(gòu)進(jìn)一項(xiàng)服務(wù)。我的上述理解正確嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)支付POS機(jī)收單手續(xù)費(fèi)怎么做分錄呢?對(duì)方開了專票可以抵扣嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

