你好 高溫補貼,這個需要看你當?shù)赜袥]有免個稅的政策。如果有免個稅的政策,不需要交

題目楊某2015年入職,2019年每月應發(fā)工資均為30000元,每月減除費用5000元,“三險一金”等專項扣除為4500元,享受專項附加扣除共計2000元,沒有減免收入及減免稅額等情況,2019年3月楊某取得勞務報酬所得20000元,2019年5月取得稿酬所得20000元。楊某2019年收入情況如下:全年工資薪金收入36萬元,“三險一金”等專項扣除為4500元/月,全年享受專項附加扣除共計2.4萬元,全年取得勞務報酬收入2萬元,稿酬收入2萬元。要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算合計數(shù)。(1)計算2019年前3個月各月應預扣預繳稅額和全年預扣預繳稅額。(2)計算2019年3月勞務報酬所得應預扣預繳稅額。(3)計算2019年3月稿酬所得應預扣預繳稅額。(4)計算楊某2019年全年應納個人所得稅。(5)計算楊某匯算清繳多退少補的個人所得稅稅額。
題目楊某2015年入職:2019年每月應發(fā)工資均為30000元每月減除費用5000元“三險一金”等專項扣除為4500元享受專項附加扣除共計2000元沒有減免收入及減免稅額等情況2019年3月楊某取得勞務報酬所得20000元2019年5月取得稿酬所得20000元。楊某2019年收入情況如下:全年工資薪金收入36萬元“三險一金”等專項扣除為4500元/月全年享受專項附加扣除共計2.4萬元全年取得勞務報酬收入3萬元稿酬收入2萬元。要求:根據(jù)上述資料按照下列序號計算回答問題每問需計算合計數(shù)。1)計算2019年前3個月各月應預扣預繳稅額和全年預扣預繳稅額。(2)計算2019年3月勞務報酬所得應預扣預繳稅額。計異2019年3月檔酬所得業(yè)預孔預繳稅額。(4)計算楊某2019年全年應納個人所得稅。(5)計算楊某匯算清繳多退少補的個人所得稅稅額。
假設(shè),任職某高校當老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資25000元,每月五險一金扣除額4000元,每月可以申報子女教育專項附加扣除2000元、贍養(yǎng)老人專項附加扣除1000元,同時在2019年10去某公司講課取得勞務費3000元,在11月和他人合作出版了一本書,分得稿酬所得15000元,那么老周在2019年每月應預繳個人所得稅多少?勞務所得和稿酬所得要預繳多少個人所得稅?年度匯算清繳個人所得稅怎么計算?老周需要補稅還是退稅?
假設(shè),任職某高校當老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資20000元,每月五險一金扣除額3000元,每月可以申報子女教育專項附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專項附加扣除1000元,同時在2019年10去某公司講課取得勞務費3000元,在11月和他人合作出版了一本書,分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月應預繳個人所得稅多少?勞務所得和稿酬所得要預繳多少個人所得稅?年度匯算清繳個人所得稅怎么計算?老周需要補稅還是退稅?
個稅申報累計減除費用我們單位去年是60000,今年不知道怎么變成5000元,能不能把5000元的修改成60000元呢,已經(jīng)有職工因為發(fā)放生育津貼給扣了兩次稅了,本來那個職工這個月的工資是3000多,也沒超啊,但就算出來稅了,我擔心下個月還會扣,這多扣錢不說,后期匯算清繳的時候還麻煩,所以請問老師,這個怎么變回以前的扣除累計60000的那種
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
填寫到免稅收入。你填寫了免稅收入,不就不會多交了?你如果沒有給他填寫免稅收入,平時多交了他匯算清繳也不會退的。
那除了高溫其他的是按照扣除五險一金 工會經(jīng)費的來計算是嗎
工會經(jīng)費是應發(fā)工資,所有的應發(fā)工資包含著個人負擔的社保公積金個稅高溫