你好 高溫補(bǔ)貼,這個需要看你當(dāng)?shù)赜袥]有免個稅的政策。如果有免個稅的政策,不需要交
題目楊某2015年入職,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月減除費用5000元,“三險一金”等專項扣除為4500元,享受專項附加扣除共計2000元,沒有減免收入及減免稅額等情況,2019年3月楊某取得勞務(wù)報酬所得20000元,2019年5月取得稿酬所得20000元。楊某2019年收入情況如下:全年工資薪金收入36萬元,“三險一金”等專項扣除為4500元/月,全年享受專項附加扣除共計2.4萬元,全年取得勞務(wù)報酬收入2萬元,稿酬收入2萬元。要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算合計數(shù)。(1)計算2019年前3個月各月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額和全年預(yù)扣預(yù)繳稅額。(2)計算2019年3月勞務(wù)報酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額。(3)計算2019年3月稿酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額。(4)計算楊某2019年全年應(yīng)納個人所得稅。(5)計算楊某匯算清繳多退少補(bǔ)的個人所得稅稅額。
題目楊某2015年入職:2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元每月減除費用5000元“三險一金”等專項扣除為4500元享受專項附加扣除共計2000元沒有減免收入及減免稅額等情況2019年3月楊某取得勞務(wù)報酬所得20000元2019年5月取得稿酬所得20000元。楊某2019年收入情況如下:全年工資薪金收入36萬元“三險一金”等專項扣除為4500元/月全年享受專項附加扣除共計2.4萬元全年取得勞務(wù)報酬收入3萬元稿酬收入2萬元。要求:根據(jù)上述資料按照下列序號計算回答問題每問需計算合計數(shù)。1)計算2019年前3個月各月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額和全年預(yù)扣預(yù)繳稅額。(2)計算2019年3月勞務(wù)報酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額。計異2019年3月檔酬所得業(yè)預(yù)孔預(yù)繳稅額。(4)計算楊某2019年全年應(yīng)納個人所得稅。(5)計算楊某匯算清繳多退少補(bǔ)的個人所得稅稅額。
假設(shè),任職某高校當(dāng)老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資20000元,每月五險一金扣除額3000元,每月可以申報子女教育專項附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專項附加扣除1000元,同時在2019年10去某公司講課取得勞務(wù)費3000元,在11月和他人合作出版了一本書,分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月應(yīng)預(yù)繳個人所得稅多少?勞務(wù)所得和稿酬所得要預(yù)繳多少個人所得稅?年度匯算清繳個人所得稅怎么計算?老周需要補(bǔ)稅還是退稅?
假設(shè),任職某高校當(dāng)老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資20000元,每月五險一金扣除額3000元,每月可以申報子女教育專項附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專項附加扣除1000元,同時在2019年10去某公司講課取得勞務(wù)費3000元,在11月和他人合作出版了一本書,分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月應(yīng)預(yù)繳個人所得稅多少?勞務(wù)所得和稿酬所得要預(yù)繳多少個人所得稅?年度匯算清繳個人所得稅怎么計算?老周需要補(bǔ)稅還是退稅?
個稅申報累計減除費用我們單位去年是60000,今年不知道怎么變成5000元,能不能把5000元的修改成60000元呢,已經(jīng)有職工因為發(fā)放生育津貼給扣了兩次稅了,本來那個職工這個月的工資是3000多,也沒超啊,但就算出來稅了,我擔(dān)心下個月還會扣,這多扣錢不說,后期匯算清繳的時候還麻煩,所以請問老師,這個怎么變回以前的扣除累計60000的那種
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計抵減政策,其對應(yīng)的進(jìn)項稅額不得計提加計抵減額,那對應(yīng)的進(jìn)項稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細(xì)嗎?2個辦公樓,4間平房,1個彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬??梢詥??
建筑施工活動板房租賃開幾個點稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到?請問會計分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項)19500
老師如何區(qū)分在計算預(yù)付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
填寫到免稅收入。你填寫了免稅收入,不就不會多交了?你如果沒有給他填寫免稅收入,平時多交了他匯算清繳也不會退的。
那除了高溫其他的是按照扣除五險一金 工會經(jīng)費的來計算是嗎
工會經(jīng)費是應(yīng)發(fā)工資,所有的應(yīng)發(fā)工資包含著個人負(fù)擔(dān)的社保公積金個稅高溫