進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的,那這一部分退回來的屬于留底退稅,這個(gè)不屬于。
老師,這個(gè)月收到上個(gè)年度退回多繳的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
8月增值稅銷項(xiàng)1488.67,進(jìn)項(xiàng)32.08,是不是屬于銷大于進(jìn),這個(gè)分錄我會(huì)做,但是我上個(gè)月不想交稅,就把之前5.6月的沒抵扣的稅額,沒抵扣的全部計(jì)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,這次就抵扣了1560.87,增值稅申報(bào)表就留底了72.2,這個(gè)分錄怎么做呢,
老師,這個(gè)月收到增值稅留抵退稅款,請問怎么做會(huì)計(jì)分錄?是這樣嗎?先計(jì)提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時(shí):借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
你好 老師 我們屬于小型微利企業(yè) 增值稅即增即退 上個(gè)月收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)然后填在一般項(xiàng)目 然后繳納了增值稅 這個(gè)月我做賬怎么填增值稅分錄
請問企業(yè)收到退回的上個(gè)月多繳增值稅,什么樣屬于留抵退稅呢,這個(gè)屬不屬于???這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做啊
老師就是高新技術(shù)企業(yè)有什么優(yōu)惠政策,有什么好處?
請問老師,分支機(jī)構(gòu)在外地的,是匯總在總公司交稅吧?需要在稅務(wù)局備案嗎
老師,企業(yè)把名下的車銷售給個(gè)人,開普票要開幾個(gè)點(diǎn)呢,
老師:企業(yè)購買基金,贖回產(chǎn)生的收益怎么做賬,要繳稅嗎
公司提取備用金有什么要求嗎
老師就是我們用了研發(fā)支出這個(gè)科目我們后續(xù)有什么是需要注意的嗎?
上月開票開錯(cuò)金額,這個(gè)月要作廢它重開,怎么樣操作
老師你好。如果一個(gè)項(xiàng)目需要一定時(shí)間才能完成,具體時(shí)間還不能估算,發(fā)生了一些成本,這些成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn),還是放在那里,等能可靠計(jì)量了再結(jié)轉(zhuǎn)
公司跟個(gè)人借款簽訂的借款合同是否繳納個(gè)人所得稅,無規(guī)定借款利息
老師就是研發(fā)支出是資產(chǎn)類科目是嗎?這個(gè)研發(fā)支出后續(xù)是怎么使用的?
是多交在哪個(gè)科目里面掛著?如果是在未交增值稅的話,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
好勒 相當(dāng)于沖回就好啦是吧
是的,對的,是這么做的。
但是在貸未交增值稅話是不是表示著,下個(gè)月要增加的增值稅變多呢
你好,未繳增值稅在貸方余額表示你們應(yīng)該繳納,沒有繳納的。