長期待攤費用發(fā)生了,就可以做的這個業(yè)務發(fā)生在幾月份,就是對方給你開始施工的。
老師您好,我們是房地產開發(fā)公司。售樓部裝修時4月份預付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個人。合同價:38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計分錄 借:長期待攤費用10萬 貸:預付賬款—張三10萬 借:預付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農行10萬 那我5月份會計分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計分錄?
我們公司做燈光亮化工程,5月底已經預付2萬元,工期5月-6月,7月-8月才驗收完工,9月份才付款,預留了5千元的質保金,怎么做會計分錄,幾月份進行攤銷費用呢?
老師,您好; 我想問下,我們8月份預付8、9、10月的房租,我放入預付賬款。8、9月份已經分攤了房租,計入管理費用。我10月份才收到發(fā)票,那我收到的發(fā)票要怎么做賬,也不能放預付賬款,或者是不是我之前的賬處理錯了
老師請教下,我收到24萬6-8月的房租發(fā)票,還沒付款,分錄是這么做嗎? 借 :長期待攤費用 貸:應付賬款 借:管理費用 8 貸:長期待攤費用 8
老師好,8月支付遠程審方費用,先做了一筆借:預付賬款-某公司 貸:銀行存款,后面又做了一筆費用,會計分錄做了,借:長期待攤費用-各門店 應交稅費-待認證進項稅額,貸:預付賬款-某公司,發(fā)票9月份才到,發(fā)票也是9月份才認證,那9月份這筆分錄怎么做
第一個的外幣差額應由母公司承擔,少數股東不承擔,第二個呢?第二個少數股東承擔不承擔產生的折算差額
老師,請問雙抬頭的海關繳款書,當月15日稽核比對通過,當月沒有勾選認證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買的甲的設備,委托丙拆除,拆除?設備的票開給丙,乙給甲付款,甲方只負責開設備票給丙,丙拆除完的工費票開給甲方,丙和甲沒有帳的往來,乙方和甲有,甲把發(fā)票開給丙,在稅務上可以嗎?有什么風險嗎?
老師 社保不計提可以嗎
老師,您好!我們公司的法人,兼職做公司業(yè)務以外的投資,個人賬戶來往金額大,每月10萬左右的流水,對公司有什么風險嗎?
老師你好!老板把車子賣給企業(yè),需要開二手發(fā)票是嗎?,老板需要交什么稅,價格是100個,賣給企業(yè)為90個,需要交什么稅費
老師,我們是賣布料的商貿公司,成品,半成品,原材料這些類別。請問銷售呆滯報廢物料的賬務處理,謝謝!
是7月庫存10090.03,但因為要放假都退給供應商了,清空倉庫了,應該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因為放假就都退給供應商了,清空倉庫了,這個應該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報銷是嗎
按照總價來攤是吧,一般是一年還是三年,合同上寫著是3年,但其實這個費用也沒那么高,可否按一年?請問老師分錄是怎樣的?
20,000以上的就屬于大額做長期待攤費用
老師,對應的分錄怎么做呢,33萬可以按一年攤銷掉嗎?
借預付賬款,貸,銀行存款,借長期待攤費用。貸預付賬款完工的次月,不管支付了多少,這個長期代餐費用都要做全額的,然后開始分攤,最低分攤3年。借管理費用,等待長期待攤費用。