您好,這個(gè)的話是可以作為研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,這個(gè)能的
居民個(gè)人李某是稅務(wù)專家,主要從事財(cái)稅咨詢工作,本年有三種工作方案可供選擇。方案一:李某注冊成立一家個(gè)體工商戶,通過甲稅務(wù)師事務(wù)所對外提供咨詢服務(wù),且與甲稅務(wù)師事務(wù)所約定,該個(gè)體工商戶自己承擔(dān)因提供咨詢活動(dòng)產(chǎn)生的成本、費(fèi)用和損失,本年度該個(gè)體工商戶取得稅前經(jīng)營收入700000元,當(dāng)年的成本、費(fèi)用以及損失為300000元。當(dāng)年李某的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除合計(jì)60000元。方案二:李某在甲稅務(wù)師事務(wù)所兼職提供咨詢服務(wù),本年度取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入700000元,且與甲稅務(wù)師事務(wù)所約定,李某自己承擔(dān)因提供咨詢活動(dòng)產(chǎn)生的成本、費(fèi)用和損失,當(dāng)年的成本、費(fèi)用以及損失為300000元。方案三:李某注冊成立一人有限公司,取得稅前經(jīng)營收入700000元,當(dāng)年的成本、費(fèi)用以及損失為300000元。假設(shè)李某沒有其他收入,假設(shè)不考慮增值稅因素。請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
居民個(gè)人孫某是會(huì)計(jì)專家,主要從事財(cái)稅咨詢工作,本年有兩種工作方案可供選擇。方案--:孫某在甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所兼職提供咨詢服務(wù),本年度取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入60萬元且與甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所約定,孫某自己承擔(dān)因提供咨詢活動(dòng)產(chǎn)生的成本、費(fèi)用以及損失,當(dāng)年的成本、費(fèi)用以及損失為40萬元。方案二:孫某注冊成立一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),通過甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所對外提供咨詢服務(wù),且與甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所約定,該個(gè)人獨(dú)資企業(yè)承擔(dān)因提供咨詢活動(dòng)產(chǎn)生的成本、費(fèi)用以及損失,本年度該個(gè)人獨(dú)資企業(yè)取得稅前經(jīng)營收入60萬元,當(dāng)年的費(fèi)用、成本以及損失為40萬元。年上油的專川球,專圳加除法確定其他除合計(jì)10000元。當(dāng)年王強(qiáng)的其他扣除合計(jì)4萬元,且沒有其他收入。設(shè)不考慮增值稅因系。請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
居民個(gè)人孫某是會(huì)計(jì)專家,主要從事財(cái)稅咨詢工作,本年有兩種工作方案可供選擇。方案﹣-:孫某在甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所兼職提供咨詢服務(wù),本年度取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入60萬元且與甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所約定,孫某自己承擔(dān)因提供咨詢活動(dòng)產(chǎn)生的成本、費(fèi)用以及損失,當(dāng)年的成本、費(fèi)用以及損失為40萬元。方案二:孫某注冊成立一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),通過甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所對外提供咨詢服務(wù),且與甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所約定,該個(gè)人獨(dú)資企業(yè)承擔(dān)因提供咨詢活動(dòng)產(chǎn)生的成本、費(fèi)用以及損失,本年度該個(gè)人獨(dú)資企業(yè)取得稅前經(jīng)營收入60萬元,當(dāng)年的費(fèi)用、成本以及損失為40萬元。當(dāng)年王強(qiáng)的其他扣除合計(jì)4萬元,且沒有其他收入。設(shè)不考慮增值稅因系。請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
老師,我司有個(gè)委外退休專家,我們找他咨詢藥證法規(guī)細(xì)節(jié),付給他勞務(wù)費(fèi),500每次,比如我們這次找老師查詢了對乙酰氨基酚、奧司他韋、氫化可的松三個(gè)藥證的法規(guī)問題,我們一次性支付老師1500元,請問這種我們在代扣代繳個(gè)稅的時(shí)候,給這位專家申報(bào)勞務(wù)費(fèi),是按一次1500算呢?(這樣超800有個(gè)稅)還是按3個(gè)項(xiàng)目3次500算呢?(這樣不用承擔(dān)個(gè)稅)我看界面上提示的按次的勞務(wù)就按次申報(bào),具體怎么理解呢
老師,有幾個(gè)問題想咨詢 1、在年終匯算清繳的時(shí)候,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表中的“人工費(fèi)用”中包括研發(fā)人員的勞務(wù)費(fèi)嗎?做賬的時(shí)候是“借 研發(fā)支出-勞務(wù)費(fèi),貸 應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)的”。2、研發(fā)人員的餐費(fèi)招待費(fèi)是寫記在管理費(fèi)用?還是寫在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個(gè)表里啊?3、同一個(gè)人在兩個(gè)公司可以申報(bào)工資薪金嗎?是兩個(gè)公司都要扣除費(fèi)用5000嗎?還是只能在一個(gè)公司扣除5000?社保只在一家公司交。
老師,進(jìn)項(xiàng)票抵扣了增值稅后還能拿來做企業(yè)所得稅的費(fèi)用扣除嗎
老師好,賬面庫存>實(shí)際庫存 這是哪些原因?qū)е碌?/p>
答案這句話怎么理解?
服務(wù)信息網(wǎng)卡怎么開專用發(fā)票
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是什么意思,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
股東實(shí)繳超過認(rèn)繳的部分可以退回股東嗎
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成公允模式的投房,公允1500大于賬面1000,會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債125,差額500要做納稅調(diào)整嗎?
收到上海公司付給發(fā)中介服務(wù)費(fèi)50萬如果采用自然人代開的話怎么操作,稅務(wù)籌劃
老師個(gè)人車出租,車主是誰就由誰開票是嗎?
老師,您好,公司購買的辦公樓如果不出租經(jīng)營也不用,需要交房產(chǎn)稅嗎