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老師。預訂2025年展會費,要求今日付款。發(fā)票2025年1月才給開。怎么做賬呀

2024-08-12 15:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-12 15:32

那么做? 借:預付賬款 貸:銀行存款

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那么做? 借:預付賬款 貸:銀行存款
2024-08-12
情況一:費用歸屬明確 假設這兩筆費用都屬于 2025 年的業(yè)務支出: 支付時: 2025 年支付第二筆 200 元時, 借:預付賬款 200 貸:銀行存款 200 收到發(fā)票時: 借:管理費用等(根據(jù)費用性質(zhì)確定科目 ) 400 貸:預付賬款 200 銀行存款 200 情況二:費用歸屬不同 若 2024 年那筆費用實際屬于 2024 年業(yè)務,2025 年這筆屬于 2025 年業(yè)務: 2024 年賬務追溯調(diào)整(通過 “以前年度損益調(diào)整” ): 2025 年收到發(fā)票時, 借:以前年度損益調(diào)整 200 貸:預付賬款(2024 年支付時掛賬科目 ) 200 借:利潤分配 - 未分配利潤 200 貸:以前年度損益調(diào)整 200 2025 年費用處理: 支付 2025 年那筆費用時, 借:預付賬款 200 貸:銀行存款 200 收到發(fā)票時, 借:管理費用等(根據(jù)費用性質(zhì)確定科目 ) 200 貸:預付賬款 200
2025-05-20
同學,你好 先紅沖之前的憑證,再把進項稅做進去
2025-04-11
你好,發(fā)的快遞是十二月份發(fā)生的嗎?
2025-03-09
暫估和發(fā)票一致的不需要調(diào)整 也屬于收到的發(fā)票
2025-04-11
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