您好,這個(gè)的話,是需要的,要正常申報(bào)算到工資總額的,這種申報(bào)個(gè)稅
】中國公民李某任職于境內(nèi)甲企業(yè)同時(shí)為乙企業(yè)的個(gè)人大股東。本年1—12月李某取得以下收入(均為稅前收入)。(1)每月工資、薪金收入12000。(2)甲企業(yè)支付的獨(dú)生子女補(bǔ)貼1000元。(3)兼職勞務(wù)報(bào)酬收入36000元。(4)保險(xiǎn)賠款5000元。(5)購買福利彩票,一次中獎(jiǎng)收人25000元。(6)5月因持有某上市公司股票而取得紅利12000元已知該股票為李某上年1月從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)中取得的。(7)8月將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入200000元該房產(chǎn)買價(jià)為120000元另支付其他可以扣除的相關(guān)稅費(fèi)8000元。(8)10月乙企業(yè)為李某購買了一輛小轎車并將所有權(quán)歸到李某名下,已知該車購買價(jià)為300000元。經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核定,乙企業(yè)在代扣個(gè)人李某本年專項(xiàng)扣除專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000,任務(wù)要求:(1)李某綜合所得匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退回)的個(gè)人所得稅1.綜合所得應(yīng)納稅所得額=收入總額-專項(xiàng)扣除=172800-5000*12-40000=7280072800*10%-2520=4760請(qǐng)問其中的2520是怎么來的
張先生系我國某單位員工,2021年12月份的收入情況如下: (1)每月應(yīng)稅工資收入(不含按規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金)為5400元,截至11月已預(yù)繳個(gè)人所得稅稅款132元。(2)向 A 企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)非專利技術(shù)的使用權(quán),成交價(jià)格為10000元。 (3)因檢舉、揭發(fā)某人違法犯罪行為,獲得政府部門頒發(fā)獎(jiǎng)金1000元。(4)為 B 公司做軟件設(shè)計(jì),報(bào)酬20000元;領(lǐng)取前,通過民政局捐給某敬老院10000元。 (5)參與電視臺(tái)舉辦的有獎(jiǎng)競(jìng)猜活動(dòng),獲得獎(jiǎng)品價(jià)值2000元。 (6)取得省政府頒發(fā)的科技獎(jiǎng)5000元。 (7)因購房領(lǐng)取原提存的住房公積金25000元。假定全年除工資外無其他收入,也無其他扣除項(xiàng)。要求: (1)根據(jù)上述資料,分析上述收入中,哪些需繳納個(gè)人所得稅,哪些不需繳納個(gè)人所得稅。(2)計(jì)算各支付單位應(yīng)扣繳的個(gè)人所得稅額,并說明應(yīng)在什么時(shí)間內(nèi)解繳稅款。 (3)計(jì)算年終綜合所得匯算清繳應(yīng)退(補(bǔ))稅額。
老師,您好。請(qǐng)問:我們公司與高管員工簽了勞動(dòng)合同,在勞動(dòng)合同中的勞動(dòng)報(bào)酬 條款中 這樣寫到: 在您提交有效發(fā)票的前提下,您將有權(quán)就特定生活支出每月報(bào)銷人民幣5,000元。符合條件的生活支出包括房租、油費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等。 我的疑慮是:這每個(gè)月的5000元,是否應(yīng)該在申報(bào)員工工資時(shí),加到工資總額中,計(jì)算繳納個(gè)稅 呢? 謝謝
老師,您好。 請(qǐng)教:我們公司與高管員工簽了勞動(dòng)合同,在勞動(dòng)合同中的勞動(dòng)報(bào)酬 條款中 這樣寫到: 在您提交有效發(fā)票的前提下,您將有權(quán)就特定生活支出每月報(bào)銷人民幣5,000元。符合條件的生活支出包括房租、油費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等。 我的疑慮是:這每個(gè)月的5000元,是否應(yīng)該在申報(bào)員工工資時(shí),加到工資總額中,計(jì)算繳納個(gè)稅 呢? 謝謝
請(qǐng)教:我們公司與高管員工簽了勞動(dòng)合同,在勞動(dòng)合同中的勞動(dòng)報(bào)酬 條款中 這樣寫到: 在您提交有效發(fā)票的前提下,您將有權(quán)就特定生活支出每月報(bào)銷人民幣5,000元。符合條件的生活支出包括房租、油費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等。 我的疑慮是:這每個(gè)月的5000元,是否應(yīng)該在申報(bào)員工工資時(shí),加到工資總額中,計(jì)算繳納個(gè)稅 呢? 謝謝
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
那合同中不是寫著,提供發(fā)票了嗎?是提供發(fā)票了,就不需要計(jì)入工資,申報(bào)個(gè)稅了嗎?是這樣嗎?老師
不是的,提供發(fā)票的話,這個(gè)也需要申報(bào)個(gè)稅的,這個(gè)
這個(gè)需要申報(bào)個(gè)稅的稅法依據(jù),有嗎?能告知下哪條款嗎?謝謝老師
因?yàn)檫@種只是你們內(nèi)部的規(guī)定,這種在稅務(wù)上認(rèn)定為福利支出,所以福利支出要去申報(bào),這個(gè)意思
請(qǐng)告知稅法中相應(yīng)的計(jì)入工資的條款,謝謝
這個(gè)稅法是沒有具體這個(gè)條款的,但是這種業(yè)務(wù),您可以問一下專管員,因?yàn)槲覀冎斑@樣操作過,就是為了避免個(gè)稅,結(jié)果被查了,1這個(gè)意思
我認(rèn)為是有稅法條款對(duì)工資的范圍做規(guī)定的,我再問下其他老師吧,謝謝
好的,您可以再問下,因?yàn)槲覀冏鲞^
你們被查了,有說依據(jù)什么被查的嗎?肯定是有依據(jù)的呢?
對(duì)啊,依據(jù)就是透漏個(gè)稅,福利支出要納入工資申報(bào)