第一個(gè)可以抵扣,需要視同銷售, 第二個(gè)可以全部抵扣費(fèi)用的,這個(gè)不做招待費(fèi)視同銷售 3這個(gè)沒有表格,你可以自己計(jì)算一下的,你看一下你們收專票需要交納的稅款和收普票需要交納的稅款分別是多少,然后他們的稅款分別再減去這個(gè)稅點(diǎn)和稅點(diǎn)對(duì)比
某農(nóng)機(jī)廠為一般納稅人,適用稅率為9%。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購入零部件用于生產(chǎn),取得專用發(fā)票,不含稅價(jià)款為20萬元。 (2)向某小規(guī)模納稅人購入某日用品200件,取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款1萬元,3%%的征收率。其中,100件作為獎(jiǎng)勵(lì)分發(fā)給職工,另外100件作為禮品贈(zèng)送給采購方。 (3)接受委托加工機(jī)器一臺(tái)。對(duì)方提供原材料的價(jià)值為14萬元,開具普通發(fā)票給對(duì) 方,收取加工費(fèi)2萬元。 (4)銷售一批農(nóng)機(jī),價(jià)值50萬元,開具專用發(fā)票。 (5)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)舊機(jī)器,收到價(jià)款4萬元。 (6)由于暴雨,淋壞了原來購入的用于生產(chǎn)的一批零件,原采購成本為20000兀。(7)已知期初有留抵稅額3000元。 已知相關(guān)發(fā)票均可以抵扣,請(qǐng)計(jì)算上述各項(xiàng)稅款,并說明是否可以抵扣;計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅。
老師,我們公司是一般納稅人,怎專門做光伏電站安裝的,人家給我開專票,麻煩老師詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄分享一下,老師,我們一般納稅人,專票是不是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,借:銷售費(fèi)用~宣傳費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))貸:銀行以上有三個(gè)問題?麻煩老師一一解答指導(dǎo)問題1,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?問題2,上個(gè)問題老師回答是計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在又說計(jì)入銷售費(fèi)用,到時(shí)是計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目比較合適?問題3,設(shè)置二級(jí)科目宣傳費(fèi),年報(bào)匯算清繳需不需要調(diào)增??
老師中午好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題:1.購買雨傘贈(zèng)送客人做禮品,開專用發(fā)票是否可以抵扣?2.禮品是不是只能抵扣部分費(fèi)用,匯算清繳需要做調(diào)增?3.老師您有開票加稅點(diǎn)核算是開普票劃算還是專票劃算的計(jì)算表格嗎?謝謝!
老師,您好。1.買的辦公用品,給即將注銷的公司開的發(fā)票,他沒有勾選,用不上了,后面他公司注銷了,發(fā)票沖紅還能換開他另外一家公司嗎? 2.計(jì)劃將公司注銷了,3月公司需要交增值稅20萬還未交,發(fā)票進(jìn)項(xiàng)在4月沒有開完,5月又開了一張進(jìn)項(xiàng)票。現(xiàn)在公司能申請(qǐng)留抵欠5月的,把它給一起給留抵嗎?怎么操作呢?3.攜程網(wǎng)上自費(fèi)買的國外的機(jī)票(是公司人員出差),這個(gè)要拿著機(jī)票回來報(bào)銷嗎?還是到哪里開發(fā)票來報(bào)銷?4.個(gè)人APP匯算清繳要在5月31號(hào)前完成嗎?它和公司的匯算清繳有什么關(guān)聯(lián)嗎?業(yè)務(wù)員每月按8000進(jìn)行的申報(bào)繳納個(gè)稅,實(shí)際上分批次共發(fā)了30萬的提成,未扣個(gè)稅,這個(gè)要怎么給他處理一下
老師下午好!公司分公司現(xiàn)在要購買一臺(tái)公務(wù)車(油車),分公司是非獨(dú)立核算的。請(qǐng)問一下您以下問題: 1.像這種情況下,對(duì)方開分公司的發(fā)票是否可以,是否有可以抵扣的稅額不能抵扣? 2.車輛購置稅是需要我們自行在電子稅務(wù)平臺(tái)繳納,是嗎? 3.我還需要注意哪些問題? 謝謝!
老師,想問問采購6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開貿(mào)易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫
請(qǐng)問老師,外購的庫存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
電費(fèi)交給物業(yè),物業(yè)開給我們 供電*代收電費(fèi) 的專票,可以抵扣吧
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務(wù)中。為什么租入設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對(duì)辦公樓的裝修費(fèi)卻計(jì)入的是長期待待攤費(fèi)用,這是為什么?
我們購買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請(qǐng)問聘請(qǐng)聾啞人士,殘疾人,公司在國家那些政策上是可以申請(qǐng)的???
老師好,請(qǐng)教您個(gè)問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢,但因?yàn)橛行﹩栴}沒解決,就暫時(shí)沒有備案,就沒有申報(bào)增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬沒付,沒付的60萬領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢才申報(bào)繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報(bào)的增值稅呢?
第二題B選項(xiàng)第三題D選項(xiàng)為啥錯(cuò)了?看解析沒看明白
老師,我想問一下,進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報(bào)表的填寫提交,還是說只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫。老師我想問一下是哪種情況?
謝謝老師
不用客氣,工作愉快