是的,那個(gè)可以匯算退稅的
老師 如果有退休工資和勞務(wù)報(bào)酬所得 是不是匯算清繳時(shí)可以減6萬(wàn)的費(fèi)用去算的吧 比如退休工資36000元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬是61000元 那匯算時(shí)個(gè)稅是交30元嗎
請(qǐng)問(wèn),每個(gè)月的勞務(wù)報(bào)酬是2萬(wàn),個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候,達(dá)到什么條件才可以退稅給我
老師,個(gè)稅年度匯算清繳,不超12萬(wàn),不繳納個(gè)稅,是勞務(wù)報(bào)酬所得還是工資薪金所得?
李某2022年全年每月工資均為25000元,全年獲得勞務(wù)報(bào)酬所得15000元,稿酬所得2500元,全年每月專項(xiàng)扣除5000元,全年每月專項(xiàng)附加扣除為3000元,全年已預(yù)繳預(yù)扣個(gè)人所得稅合計(jì)16000元,計(jì)算李某2022年進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳是應(yīng)補(bǔ)或者退回個(gè)人所得稅稅額。
2023年工資薪金所得不用交個(gè)稅,但勞務(wù)報(bào)酬交過(guò)個(gè)稅。年終匯算清激可以退稅嗎
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!