這個是以誰的名義開票,用誰的來掃臉的?如果是的話,有什么提示嗎?
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開的,代開的時候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預(yù)繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據(jù)系統(tǒng)自動核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
我是簡易計稅,但是有一張水費發(fā)票開的是增值稅發(fā)票,認證的時候已經(jīng)選擇只認證不抵扣了,為什么登錄電子稅務(wù)局的時候填寫表二的時候還提示我呢?我是在上個月認證的,這個月沒開發(fā)票,上個月是在財務(wù)軟件上報的稅
你好,請問我在合肥用自然人登錄方式登錄河北省電子稅務(wù)局申報了異地稅,增值稅和附加一起有49萬多,選擇銀聯(lián)繳款,輸入銀行卡號和密碼,驗證碼,后面提示繳款失敗,跨境匯款交易金額超限,但是我的銀行卡網(wǎng)銀和pos刷卡的限額都不止50萬,我這交不了款到底是什么原因呢?
想問下,稅務(wù)局代開的發(fā)票要沖紅,需要怎么處理,我這邊是購買方,這份發(fā)票已經(jīng)勾選認證了,對方說我這邊需開具一個紅字信息表給他們,但是我在現(xiàn)在的稅控系統(tǒng),找不到這份發(fā)票,是什么原因?和之前是稅控盤開發(fā)票現(xiàn)在換成數(shù)電開票有關(guān)系嗎
發(fā)票驗真?zhèn)卧诤隙悇?wù)服務(wù)上面能查到,在國家稅務(wù)總局電子發(fā)票服務(wù)平臺查不到,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)也查不到,這是什么原因?這種通用定額發(fā)票跟普通發(fā)票有什么區(qū)別,查驗的時候只顯示對方的信息,不顯示我們公司信息,但實際給過來的紙質(zhì)發(fā)票是顯示我們公司的名稱跟納稅識別號的,有沒有可能一張發(fā)票開給了多個公司?
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進項能抵扣服務(wù)費稅點嗎?
你好老師申報年度殘疾人就業(yè)保障金報表,公司就一個人,不是殘疾人,那這個怎么申報,還是要填寫是嗎
個稅申報不小心超了30人,出了個殘保金申報表,我能通過修改個稅申報表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費,代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當于作為進項稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報表怎么報才對,其他應(yīng)付款掛賬10萬,主營業(yè)務(wù)收入才1萬,怎么看起來報表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個9月成本是個人提供的服務(wù),沒有發(fā)票,不申報個稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊