你好,你3%的簡易計稅能填寫申報嗎?
老師你好!我單位有筆收入是發(fā)生在3月份的,財務賬也已經(jīng)入過了,但是對方8月份說電子票據(jù)開票有誤,重新開,現(xiàn)在只能沖紅了,我想問下這張票據(jù)沖紅了,但是在沒沖紅之前已經(jīng)做過收入了,是不是把原來的收入做筆相反的賬務?
#提問#自然人電子稅務局預繳納稅申報經(jīng)營所得怎么填寫,我們3月份開了1%的普票 不含稅銷售額585445.53,稅額5854.47,因為是個體工商戶,只有開票收入,沒有其它費用怎么填寫收入總額,成本費用,利潤總額?
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報稅的時候,發(fā)現(xiàn)電子稅務局里面增值稅申報系統(tǒng)里面3月份開具的銷項發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務,稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數(shù)據(jù)會同步到電子稅務局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的,銷項稅額是132萬多的。但是我看了下,我們在稅控盤里面開具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒有上傳到電子稅務局增值稅申報里面。我3月初是抄稅了的。
之前的會計在2022年5月去稅局大廳補交了3月份的未開票收入230萬的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬,電子稅務局增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)也沒有含這230萬,今年稅務局稽查查到了這230萬,讓寫說明,是不是還得補這個所得稅,怎么處理比較合適呢
現(xiàn)在報7月增值稅,電子稅務局有個3%的專票收入,但是是我們開錯了,8月已經(jīng)紅沖,開成13%了,賬上也沒有入3%的收入,這筆收入入的13%的收入,現(xiàn)在電子稅務局有3%的普票數(shù)據(jù),賬上沒有3%的收入,我能把電子稅務局3%收入刪掉嗎?這樣和賬保持一致?
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務小張,然后公司打算叫小張支付部分費用報銷,請問這個怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應收--小張20萬了 貸:應收賬款20萬, 出費用時候 借:銷售費用—招待費20萬 貸:其他應收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費記哪個
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務,這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應商,請問增值稅收入申報為負數(shù)可以嗎?會引起預警嗎
可以填,我們是醫(yī)藥行業(yè)
你好,那你應該填寫3%減易計稅,賬上也是按照3%,這后期再紅沖就是后期紅沖了,再填寫負數(shù),你賬上不就紅沖了。
賬上不該,直接未開票收入填發(fā)票的負數(shù)不行嗎???
賬上的收入和申報表里面的收入一致嗎?只要一致就行。