同學(xué)您好,如果公司員工出差取得的是航空公司開具的增值稅電子普通發(fā)票,并且該發(fā)票上已經(jīng)注明了稅額,那么這部分稅額是可以用來抵扣的,同時(shí)電子發(fā)票上的名頭和稅號(hào)必須是你單位的才可以,個(gè)人名頭的不可以。
老師好,請(qǐng)問員工坐飛機(jī)出差,開具有公司抬頭的電子普通發(fā)票,沒有個(gè)人行程單,請(qǐng)問可以計(jì)算抵扣稅額嗎?火車票計(jì)算抵扣的稅額本期不抵扣是不是記入:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
我公司員工出差計(jì)劃取消,產(chǎn)生了退票費(fèi),航空公司開據(jù)增值稅普通發(fā)票,可以抵扣?
老師,員工取得通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,發(fā)票上是員工的名字,可以入賬抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我收到員工出差航空公司開的發(fā)票,代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,是電子普通發(fā)票6%,我公司是一般納稅人,這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,請(qǐng)問員工出差的機(jī)票,航空公司開的機(jī)票增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?謝謝!
請(qǐng)問真實(shí)的做賬軟件和學(xué)堂練習(xí)用的賬套,有不同之處嗎
計(jì)算下采購(gòu)含稅單價(jià)23.5,一般納稅人,高新企業(yè),未稅直接出售,要賣多少錢才不虧錢
老師您好,事業(yè)單位的會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)高嗎
個(gè)體戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅是按照多少費(fèi)率繳納?
老師:您好!請(qǐng)問哪個(gè)老師有現(xiàn)金流量表的取數(shù)規(guī)則表嗎?麻煩提供一下,謝謝
老師,我公司是小規(guī)模,公戶沒錢,私戶購(gòu)物報(bào)銷費(fèi)用能不能抵費(fèi)用,還有,他們是通過微信支付寶綁定銀行卡付款,我們不接觸現(xiàn)金 是不是就沒有現(xiàn)金日記賬了,就登銀行日記賬?
老師,我們做銅貿(mào)易的,在購(gòu)進(jìn)的單價(jià)上每噸加50元銷售出去,我們?cè)鲋刀惗愗?fù)率是不是這樣算的。例如:?jiǎn)蝺r(jià)75000元/噸,賣出去75050元每噸,均為含稅單價(jià)。 稅負(fù)率:((75050-75000)/1.13*0.13)/(75050/1.13)是這樣計(jì)算嗎?
老師美元5000美金,當(dāng)天結(jié)匯到人民幣賬戶時(shí),人民幣回單顯示上顯示交易金額5000美元,成交匯率7.1735對(duì)應(yīng)這筆美元結(jié)匯,人民幣賬戶又多了324元,請(qǐng)問分錄怎么寫
養(yǎng)殖合作社沒有鍍鋅鋼網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)范圍,可以開發(fā)票嗎
甲公司2×16年11月8日銷售一枇商品給乙公司,取得收入120萬元(不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況己確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬元(假定該公司銷售商品不附退回條款)。2×16年12月31日,該筆貨散尚未收到,甲公司對(duì)此項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備10萬元。2x17年1月」12日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫出甲公司2017年1月12日的賬務(wù)處理。
發(fā)票上開具的是“運(yùn)輸服務(wù)”國(guó)內(nèi)機(jī)票款及“運(yùn)輸服務(wù)”燃油附加費(fèi),請(qǐng)問對(duì)應(yīng)的稅額都可以抵扣吧
同學(xué)您好: 是的,是可以的,正常進(jìn)項(xiàng)抵扣就可以的。 很高只為您解答,祝工作順利。