您好,這個的話是沒有稅務風險的,這個沒事

老師你好!請問我們是做銷售加安裝的,我們銷售合同一簽訂對方就讓我們開發(fā)票,但我們采購進項還沒有開進來,這樣沒有先采購商品進項就全額開銷售出去可以嗎?有沒有風險?
你好,老師!在銷售機器主機時,會把配件價格加在主機上賣,或者贈送配件。(配件成本金額有幾百到上千)結轉成本我們是把配件也一起結轉。但銷售合同只體現主機,這樣的合同是可行的嗎?是否需要必須把配件都體現在合同里?
你好,我們是銷售建材的公司,平時有很多小的配件,我們在采購的時候,很多沒取得合同,這個稅務風險大不?稅務上有沒有啥規(guī)定,多少金額上就必須簽合同呢
老師,您好,我對公司簽訂合同人員做了一個培訓就是要看合同中是否明確開具專票、幾個點、是否含稅價這些,因為我們是一般納稅人公司,可是問題是合同對于銷售方來說,他們都是擬定好的,拿上來就簽訂那種,有什么辦法呢,簽訂附加協議?
老師,您好,我對公司簽訂合同人員做了一個培訓就是要看合同中是否明確開具專票、幾個點、是否含稅價這些,因為我們是一般納稅人公司,可是問題是合同對于銷售方來說,他們都是擬定好的,拿上來就簽訂那種,有什么辦法呢,簽訂附加協議?
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產,那設備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現在想問的是1:預繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務局平臺里,財務負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進項。