同學,你好 是可以的

老師,其他應(yīng)收款的貸方余額可以歸到其他應(yīng)付款么?也就是說其他應(yīng)收款的余額只有借方的余額明細
請問其他應(yīng)收款余額在貸方的話,要調(diào)到其他應(yīng)付款里是嗎?
老師,科目余額表里其他應(yīng)收款出現(xiàn)借方負數(shù),可以調(diào)到其他應(yīng)付款貸方嗎
其他應(yīng)付款在借方有余額,我們可以調(diào)整為,借:其他應(yīng)收款—法人,貸:其他應(yīng)付款—個人??梢赃@樣調(diào)賬嗎
老師你好,請問帳上其他應(yīng)收款貸方余額,在報表中可以調(diào)到其他應(yīng)付款嗎?還有其他應(yīng)付款是借方余額,可以調(diào)到其他應(yīng)收款去嗎?
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關(guān)于受贈人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時候買了9張車10萬元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應(yīng)該怎么做賬呀
老師,這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的對嗎
您好 工資是當月計提當月的嗎? 那比如12月的工資12月計提了然后1月發(fā)放 2月申報嗎? 這樣每年賬面不是和個稅申報系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請問老師,我們公司之前的會計為了避個人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費,還有一部分業(yè)績提成,授課費有個體戶,有個人,并且授課費已經(jīng)開票了,個人的開的有勞務(wù)費,有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費,個體戶開的技術(shù)服務(wù)費,除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請老師給個思路
老師 這個不是該減號嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個合同是開三個外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調(diào)整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請要今年還是明年,申請發(fā)票要幾天,開電子發(fā)票
實際工作中需要做待認證進項稅嗎?
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利