需要按13個(gè)點(diǎn)來交增值稅
老師,我們公司是一般納稅人,去年購進(jìn)二手車,對方就開了二手機(jī)動(dòng)車發(fā)票,沒有緊張,可以抵扣,那我們現(xiàn)在要賣掉這個(gè)車子,是按13個(gè)點(diǎn)開發(fā)票還是3個(gè)點(diǎn)呢
老師,我想問下我們賣了一輛二手車當(dāng)時(shí)是二手車市場開具的發(fā)票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在我們按什么繳納增值稅呢,這輛車賣了58萬
老師單位是一般納稅人銷售二手車輛,購入的時(shí)候3%的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票按3%抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在賣了要按多少來申報(bào)增值稅
老師,我們公司是一般納稅人公司,處置二手車,當(dāng)時(shí)買的時(shí)候是新車,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)使用,現(xiàn)在要賣這輛車給個(gè)人,開13%的普通發(fā)票對吧?,這個(gè)銷項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
老師,我單位是一般納稅人 我單位賣了一個(gè)二手車,按道理來說要交13%的增值稅,如果我系統(tǒng)里面有沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我可以用來抵扣這個(gè)應(yīng)交13%的增值稅嗎
個(gè)體戶可以開建筑服務(wù)這個(gè)大類的票出去嗎
老師你好如何刪掉前面的*,保留后面的內(nèi)容
老師,上個(gè)月入賬了無票收入的金額,這個(gè)月又開票部分金額,我這個(gè)做做這兩筆分錄,幫我看下思路正確嗎?先沖再藍(lán)字入賬
請問:出口時(shí)所產(chǎn)生的報(bào)關(guān)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、拖運(yùn)費(fèi)等,一定要對方開含稅點(diǎn)的專票,否則影響退稅嗎?
1-7月境外收入沒有報(bào)免稅收入增值稅,因?yàn)闆]進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫。8月填了,報(bào)八月增值稅時(shí),要把1-7月境外收入一并填在免稅收入行次嗎
請問個(gè)人公建房子出租,需要交什么稅?怎么計(jì)算?
老師,我們是建筑企業(yè),更正增值稅報(bào)表時(shí)出現(xiàn)提示,這個(gè)怎么填寫
老師,請問公司一直沒有做稅務(wù)登記的,工商可以直接就注銷嗎?
老師 去年沒有成本票 今年開出來? 這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)到去年的成本嗎?
齊紅老師的代理記賬訓(xùn)練營怎么沒有搜索到
交印花稅是什么稅目啊,幾個(gè)點(diǎn)啊
按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),萬分之五
老師,填增值稅表,數(shù)據(jù)自動(dòng)填在了簡易計(jì)稅那一行里了,我手動(dòng)改到應(yīng)稅貨物那一行里嗎
是,手動(dòng)改到應(yīng)稅貨物那一行里
應(yīng)稅銷售額怎么計(jì)算啊
按實(shí)際出售金額換算為不含稅
印花稅的稅目有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),子目選什么呀
有哪些子目,或者子目也選產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)
子目只有這些
這些子目都不滿足,那按購銷合同來申報(bào)
沒有購銷合同,有買賣合同,稅率是3
選擇買賣合同,稅率是萬分之3