那個是開加工費,稅率是13%
老師好,我們企業(yè)是生產(chǎn)女包的,現(xiàn)在客人供我選擇,是開加工費給他還是開成品票給他,開成品票,他那邊可以開材料費給我們抵扣開票的稅,那開加工費給他,我們企業(yè)有什么可以抵扣稅,一直這樣開加工費,對企業(yè)來說,是不是會影響多交企業(yè)所得稅呢
齊老師你好,我們單位是商貿(mào)企業(yè),負責采購原料,負責銷售產(chǎn)品。采購的原料委托給別的單位給我公司加工,屬于委托加工企業(yè),我們行業(yè)屬于農(nóng)產(chǎn)品加工,進項稅不是憑票抵扣,是根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品核定扣除,成本法計算的,成本越小,進項稅就越小,會產(chǎn)生增值稅,我想把工人工資和折舊放到成本里請問怎么做合適?
老師你好,我公司是生產(chǎn)型企業(yè),另一家公司給我們提供鋼管,我們再給生產(chǎn)加工,鋼管以外材料都屬于我公司,對方開票要開成勞務加工費,這樣我公司是否能開勞務加工費
老師,我方購進原材料,加工成客戶的產(chǎn)品,合同簽訂的產(chǎn)品加工合同,這個發(fā)票現(xiàn)在怎么開,是銷售產(chǎn)品呢還是加工勞務啊,材料是我們自己買的,個人理解是銷售產(chǎn)品合同
老師,我們是工業(yè)企業(yè),一般納稅,生產(chǎn)和銷售,比如別人買原料進來,我們企業(yè)給他加工成成品,那這個是屬于開加工費,還是勞務費呢,是幾個點呢
老師,取票率在多少合適?實際應該取得的發(fā)票是什么意思?
老師;請問酒店在2023年裝修請的臨時工人做工程裝修,當時沒有申報個稅,現(xiàn)在申報個稅,怎么做賬呢? 能稅前扣除嗎?
出口的貨物因為質(zhì)量問題要扣款,扣款金額能否開具紅字發(fā)票?另外購買方要求如果開具紅字發(fā)票不可以減少貨物的數(shù)量,這個要怎么操作?
代收的車船稅需要票嗎,會計做賬怎么做
法人賬戶支付出去的款項,開了3個點專票,要簽一個什么協(xié)議,作為公司已支付的勞務費
你好,請問什么是盈余公積
老師你好,我們是一家房產(chǎn)中介公司,我們從一個企業(yè)手里租來辦公室,然后租出去,我們上游企業(yè)給我們開9%的不動產(chǎn)租賃發(fā)票,我們是小規(guī)模公司,我們給下游開發(fā)票的時候要開1%的現(xiàn)代服務發(fā)票,還是要開5%的不動產(chǎn)租賃發(fā)票?
這一題的第一問,計算無形資產(chǎn)和庫存商品的入賬價值,為什么是-325?不是債權投資的入賬價值335嗎?
老師您好,可不可以用現(xiàn)金發(fā)工資,法人欠公司錢,法人直接發(fā)現(xiàn)金給員工,這樣行嗎?
@董孝斌老師,那如果是我們自己公司內(nèi)部 材料已經(jīng)買進來之后,安裝設備的過程中,設備處于半成品狀態(tài)我們從A車間運輸?shù)紹地試運行,這個運輸費和吊裝費計入什么科目? 還有我們設備完工后,從A地點運輸?shù)紹地的運輸費計入什么科目?
那這個加工和勞務有什么區(qū)別呢
就是加工,修理修配勞務13%
收加工費的話,是不是沒有進項可以抵扣的
是的,那個是可以抵扣的哈
加工的話,原材料的進項也可以抵扣開出去的加工費的銷項
可以的,沒問題的哈
我就沒搞懂加工和勞務的區(qū)別
增值稅的勞務就是指的是加工,修理,修配勞務。 建筑勞務指的建筑服務