您好,這個(gè)的話,附表二,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)是需要填寫的
老師我們是購(gòu)買方上個(gè)月購(gòu)買的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計(jì)入沒(méi)
老師,我們之前開給客戶的發(fā)票可能發(fā)票內(nèi)容不符合,現(xiàn)在稅務(wù)局要求購(gòu)買方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,像這種被要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,如果購(gòu)買方申請(qǐng)了紅字信息表了,我們能開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
我方是購(gòu)買方,現(xiàn)銷售方因稅務(wù)原因,稅務(wù)局要求之前開具的發(fā)票不能抵扣,我方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師,我們是購(gòu)買方,我們把專票認(rèn)證了,后來(lái)銷售方讓我們紅沖發(fā)票,讓我開紅字信息表,我已經(jīng)開了,那這需要怎樣做賬呀?之前認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好!我想咨詢一下,就是當(dāng)月我們作為購(gòu)買方在開票軟件申請(qǐng)了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請(qǐng)表,并已發(fā)送給銷售方,但是因?yàn)橐咔樵?,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過(guò)來(lái),但是我們這個(gè)月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢?我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
我們是銷售方啊,就是在購(gòu)買不開紅字信息表的情況下,我們不需要做對(duì)應(yīng)處理吧
對(duì),如果購(gòu)買方法做的話,你們不需要處理
這種被稅務(wù)強(qiáng)制的不僅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出而且如果賣出的結(jié)轉(zhuǎn)成本的也要做相對(duì)不能稅前抵扣嗎?沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)還在庫(kù)存商品的庫(kù)存嗎?還是只管進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出就行了?
這個(gè)的話,我們只管進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出,這個(gè)就可以的
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出不能稅前抵扣嗎?
嗯對(duì),是只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)是