需要聯(lián)系你的供應商重新發(fā)送,沒有其他辦法了
你好,我收到了以前月份的進項票,在網(wǎng)上抵扣了,做賬時應該如何處理
老師,如果別人給你開的票你拒絕接收,不認證,這個發(fā)票會如何處理
以前月份申報的無票收入,現(xiàn)在補開發(fā)票了,應該如何處理?
你好?收到以前年度貨物發(fā)票,之前以入賬了,現(xiàn)在發(fā)票如何處理
老師,現(xiàn)在都實行全電發(fā)票了嗎?如何在電子稅務局上操作?以前沒開完的紙質發(fā)票如何處理?
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費,會給總部去開專票記收入,這些收到的派費一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉給對方個人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個月都要調匯啊,比如應收賬款:根據(jù)8月最后一個工作日的匯率調整財務費用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補入賬分錄怎么寫
公戶轉貨款給個人,分錄
企業(yè)分項目核算的入賬口徑是?
老師有沒有成本核算的模板表呢?
@董老師你好,咨詢合報的。
我公司轉貨款給個人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時應該怎么做?還有就是稅務申報,假如不開票的話,靠平臺和線下店他不開票收入的話 收入應該怎么申報?
現(xiàn)在開的全電發(fā)票,對方稅控盤已注銷。
那么沒法子了,最會計本身就要謹慎,收到的數(shù)據(jù)一定要備份
用掃描件可以吧,現(xiàn)在把憑證補進去。
現(xiàn)在只有那樣子了,查到再說