是的,那個不需要交增值稅,直接計入營業(yè)外收入-政府補助

你好,我1月和2月增值稅已經(jīng)申報了,然后3月份的時候說疫情期間我們的開的生活服務類的發(fā)票的稅不需要繳納,于是他們把1月和2月的增值稅稅退回來給我們了,退回來的這個款我這邊就直接做了營業(yè)外收入了。我就想問問這樣的退稅款做了營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
老師你好,我們公司本月收到了2筆收入。1筆是園區(qū)管委會發(fā)放的企業(yè)扶持收入(跟知識產(chǎn)權相關的),另外1筆是管委會發(fā)放的小微企業(yè)項目補貼兌現(xiàn)收入。 1.請問這兩筆收入怎么做分錄? 2.這兩筆收入需要交稅嗎?交什么稅?
你好!合伙企業(yè)收到自然人合伙人股息紅利所得稅稅收優(yōu)惠的財政獎勵資金,按營業(yè)外收入計算,是否需要繳納增值稅,分配給自然人合伙人是上生產(chǎn)經(jīng)營所得稅還是偶然所得個稅?
你好老師,我們公司收到的發(fā)改委給到企業(yè)的獎金,跟生產(chǎn)經(jīng)營無關的,1、這個不屬于增值稅應稅收入吧 2、企業(yè)所得稅是不是要正常繳納
老師,物業(yè)停車費是開6%還是5%還是9%的稅率呢?
總資產(chǎn)不超過5000萬 凈利潤不超過300萬 人數(shù)不超過300人,這三個條件是同時滿足情況下,該企業(yè)就不就不是小微企業(yè),不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策了是吧
住宿費發(fā)票,不同酒店,同一天開了四張發(fā)票,同一個人報銷能報不
勞務報酬怎么核算扣稅
老師,我們這個月申報完,進項賦予500多,可以選擇暫不退稅嗎?
老師,請問研發(fā)人員工資和安裝費這樣計入研發(fā)支出,費用化支出,月末結轉(zhuǎn)到管理費用對吧,什么情況下計入資本化支出呢
老師你好,注冊地址不能長期固定,后邊變更會不會很麻煩。
收到穩(wěn)崗補貼應該怎么合規(guī)入賬?
開票的話,這種是屬于速凍食品?
請問老師,我們公司銷售汾酒,客戶購買一定金額后我們公司可以提供客戶免費旅游,這個旅游費我們公司可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
好的老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。