2024 年 7 月進(jìn)行更正時,需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整 2023 年的錯誤。 2023 年收到發(fā)票并付款時的分錄為: 借:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:銀行存款 10735 貸:營業(yè)外收入 565 2024 年 7 月紅字沖銷原分錄: 借:庫存商品 -10000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-1300 貸:銀行存款 -10735 貸:營業(yè)外收入 -565 然后按正確的發(fā)票金額入賬: 借:庫存商品 9500 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1235 貸:銀行存款 10735 調(diào)整“以前年度損益調(diào)整”: 借:營業(yè)外收入 565 貸:以前年度損益調(diào)整 565 同時,將“以前年度損益調(diào)整”結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配 - 未分配利潤”: 借:以前年度損益調(diào)整 565 貸:利潤分配 - 未分配利潤 565
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后6月對方要求發(fā)票退回,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),做了紅字申請,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,同時因?yàn)橄到y(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01,當(dāng)月沒發(fā)現(xiàn),7月對方無法開具紅字發(fā)票,然后錯誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄,關(guān)于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開的藍(lán)字發(fā)票抬頭會換一個新的
請問老師,以前年度已認(rèn)證抵扣的發(fā)票,后發(fā)現(xiàn)開錯,納稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并重新開具了正確的發(fā)票,但是未進(jìn)行賬務(wù)處理,庫存也未紅沖,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整?相當(dāng)于我本來是購進(jìn)1包打印紙,銷售1包打印紙,賬就平了,庫存也沒有了,但是因?yàn)榘l(fā)票開錯沒有及時做賬務(wù)處理,現(xiàn)在賬面上還是有1包打印紙的庫存,當(dāng)時做了2筆①借:庫存商品 1681.03 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 268.97 貸:銀行存款 1950 ②借:庫存商品 1681.03 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 268.97 貸:應(yīng)付賬款1950。我現(xiàn)在該怎么調(diào)整,麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝
老師,我們?nèi)ツ曩u的商品100萬,當(dāng)時確認(rèn)收入也收了錢,當(dāng)時確認(rèn)收入的分錄,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅 問題:但是現(xiàn)在4月份達(dá)成一致,對去年已銷售的商品100萬進(jìn)行五折的商業(yè)折扣,對方公司給我們開紅字發(fā)票信息表,我們給對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們給對方退款50萬, 那么我開的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬呢?
2021年10月,我公司支付貨款356842元,因其中的354370元在之前月份已經(jīng)開過發(fā)票(其中的2427元12月份才開了發(fā)票),所以在11月時,正確的賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)付賬款356842 貸:銀行存款356842(把2427元沒開發(fā)票的也已經(jīng)支付了) 11月做賬時錯將(借:應(yīng)付賬款)寫成了(借:應(yīng)收賬款),導(dǎo)致應(yīng)收增加應(yīng)付卻沒有減少,在2022年1月進(jìn)行了紅沖并做了正確的分錄 在2021年12月時,收到了2427元的發(fā)票,當(dāng)時并不知道2427已經(jīng)在11月支付過了,所以寫了: 借:庫存商品2147.79 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)279.21 貸:應(yīng)付賬款 2427 并且結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品: 借:主營業(yè)務(wù)成本2146.79 貸:庫存商品2146.79 老師,請問,2021年12月的這筆關(guān)于做錯的庫存商品的分錄,在2022年1月如何進(jìn)行更改?正確的分錄是什么?
老師,您好!我們是工程公司,在2021年7月收到了一張機(jī)械租賃的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月就抵扣了并結(jié)轉(zhuǎn)了成本。在2024年3年和對方結(jié)賬時才發(fā)現(xiàn)真正的結(jié)算價比開發(fā)票的金額少4萬,因此在3月我們就進(jìn)行了這4萬元的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請問一下我現(xiàn)在該如何編寫分錄
老師最后一個問題了: 2025年6月6日出售一批原材料,售價為10000元,增值稅額為1300元,錢已繳存銀行。這題出售不是貸方:借:銀行存款:貸:其他業(yè)務(wù)收入么,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 如果這題計(jì)提印花稅也是屬于購銷合同,從其他業(yè)務(wù)收入這個數(shù)字計(jì)提么,我感覺好像要吧,也是計(jì)蒙了想問下對不對
有老師做過嗎,承包天貓超市快遞的,做快遞的,做天貓超市的快遞承包的,橫峰縣西好家供應(yīng)鏈管理有限公司,這個公司是屬于公司嗎,因?yàn)槲也榱藸I業(yè)執(zhí)照上寫了,自然人獨(dú)資,但是公司名稱又是有限公司,這個公司那交的是個人所得稅還是企業(yè)所得稅呀,一般這個公司一個股東的,是不是不好呀,是不是股東一般要2個以上的才好呀,能幫忙分析下嗎,這是我朋友的公司,是做菜鳥的,天貓超市的快遞是我朋友承包過來的,承包了一個縣城的,說稅交多了,她們是公司不開票給他們的,針對這個行業(yè)交稅有辦法可以少交稅嗎
電商按照訂單金額納稅還是按照實(shí)際到賬納稅
老師,你好 購買固定資產(chǎn)未取得專票時,按65/1.13入賬,待其他應(yīng)付款65/1.13 取得發(fā)票時,直接計(jì)借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅65/1.13*0.13 待,其他應(yīng)付款65/1.13*0.13 可以嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅順序?如:報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)后開具發(fā)票,憑相應(yīng)的備案單證退稅,其中收匯對開票有什么影響?
購銷合同附在憑證里?還是單獨(dú)存放?印花稅,是購進(jìn)+銷售為計(jì)稅依據(jù)嗎,不含稅金額還含稅金額
老師我想問下:2025年7月6日支付銷售運(yùn)輸費(fèi)收到一張專用發(fā)票,發(fā)票顯示金額為500元,稅額為30元,款項(xiàng)用現(xiàn)金支付。這題計(jì)提印花稅我要不要算進(jìn)去,但是我之前記得這個運(yùn)輸費(fèi)好像又不算,幫我解答一下
出口企業(yè),沒有收匯可以退稅嗎?
購買的活牛,供應(yīng)商開了9%的普通發(fā)票,不是免稅的,這個發(fā)票可以用么
二手車開票是幾個點(diǎn)的啊
老師,不好意思,原來之前是掛應(yīng)付,后來再做付款,金額得還得改一下。 現(xiàn)在對方要紅字2023年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在2023年已收到庫存商品發(fā)票9955.75元,進(jìn)項(xiàng)稅額是1294.25元。當(dāng)時銀行付款是11000元,付款金額是對的,因?yàn)閷Ψ浇o減價250元,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時發(fā)票有誤。故現(xiàn)在2024年7月才紅字發(fā)票更正為:庫存商品9734.51,進(jìn)項(xiàng)稅額1265.49.請問如截圖做分錄,更正以前年度錯誤可以嗎
同學(xué)你好 這個可以的
請問還涉及以前年度損益調(diào)整嗎
因?yàn)楝F(xiàn)在有這個進(jìn)項(xiàng)差額,與電子稅務(wù)局未勾選進(jìn)項(xiàng)稅額不一致,
如果都賣出去了就涉及 如果沒賣出去就不涉及
我司是購買方,不是銷售方。之前是該應(yīng)付,再做付款。那是不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整是嗎
是的 這個不涉及損益就不用以前年度損益調(diào)整
好的,非常謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝