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老師,請問運輸公司7月給我們承運了40車貨物,對賬只算了39車,我們少付了5000元運費,這個5000元是要算做營業(yè)外收入嗎?需要交增值稅嗎?還是直接不算了呢?

2024-07-31 11:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-31 11:02

你好,直接按照39出的費用算就行

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你好,直接按照39出的費用算就行
2024-07-31
你好, 對的。
2020-04-18
你好,那你們有代收代付的證明嗎?
2023-05-28
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-06-20
你好1;? 是的;按照你們 運輸合同; 不含稅金額來繳納哈 ; 如果 你有進來的運輸合同? ;也有開出去的運輸合同; 當(dāng)期里面 合計金額來報印花稅哈 ;? ? 2.? 如果沒有 匯算之前收到合理發(fā)票; 那么就得調(diào)增的
2023-04-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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