你好,差額沖銷或者補(bǔ)計(jì)提就可以了 借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬 沖就填負(fù)數(shù)金額,補(bǔ)差額就填正數(shù)金額
計(jì)提工資,實(shí)發(fā)工資6000,有個(gè)稅30,有社保450,這個(gè)會(huì)計(jì)做賬分錄怎么做,然后實(shí)際發(fā)放扣款的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,計(jì)提工資的分錄怎么寫計(jì)提后,實(shí)際發(fā)放時(shí)分錄怎么寫
由于表格計(jì)算四舍五入導(dǎo)致工資表與實(shí)際發(fā)放工資之間有幾分錢的差額(工資表的計(jì)算包括小數(shù)點(diǎn)后4位,但是銀行發(fā)放只能取后兩位)請問這個(gè)在賬務(wù)怎么處理?
老師,工資計(jì)提和實(shí)際發(fā)放差額2分錢,我應(yīng)該怎么做賬?
老師,計(jì)提工資和實(shí)際發(fā)放有小數(shù)點(diǎn)差異怎樣處理?實(shí)際發(fā)放是通過四舍五入取整數(shù)發(fā)放的。
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師