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工資計(jì)提后實(shí)際發(fā)放有小數(shù)差額怎么入賬分錄

2024-07-30 12:32
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-30 12:33

你好,差額沖銷或者補(bǔ)計(jì)提就可以了 借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬 沖就填負(fù)數(shù)金額,補(bǔ)差額就填正數(shù)金額

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你好,差額沖銷或者補(bǔ)計(jì)提就可以了 借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬 沖就填負(fù)數(shù)金額,補(bǔ)差額就填正數(shù)金額
2024-07-30
你好,同學(xué) 這個(gè)一般是尾差導(dǎo)致的,這個(gè)尾差可以直接調(diào)整到管理費(fèi)用里面
2023-12-07
安你們支付的為準(zhǔn)嗎 是的話你看下是不是少計(jì)提了
2023-09-05
同學(xué),你好 沒關(guān)系,少計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提,多計(jì)提的沖掉就行
2025-01-02
計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用—工資, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資, 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保, 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅, 繳個(gè)稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅, 貸:銀行存款, 社保計(jì)提: 借:管理費(fèi)用—社保單位, 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保單位。 繳社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—社保單位, 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保, 貸:銀行存款,
2020-12-09
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