你好!是這樣的。后面這個公司少承擔(dān)的做法,你不能做外賬,內(nèi)賬可以做。因為本身是違規(guī)的

老師,我扣社保時,沒有做計提的分錄,直接是,借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)——單位承擔(dān) 10 其他應(yīng)收款——社保費(fèi)——個人承擔(dān) 5 貸:銀行存款 15 計提工資是 借:管理費(fèi)用 20 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 20 發(fā)放工資,扣掉社保 借:應(yīng)付職工薪酬——20 貸:其他應(yīng)收款——社保費(fèi)——個人承擔(dān) 5 銀行存款 15 這樣會不會有問題???
如果3月工資是100(不含個人的社保部分),個人承擔(dān)社保是2,單位部分1 2月末計提3月的工資 借管理工資100(不含個人社保部分) 貸應(yīng)付職工工資100(不含個人社保部分) 3月繳納社保的時候 借管理費(fèi)用社保單位部分1 其他應(yīng)收款個人部分2 貸銀存3 支付3月工資 借應(yīng)付職工工資100 貸銀存100 那這個其他應(yīng)收款社保個人承擔(dān)部分2怎么樣沖掉 實際單位也沒有扣下員工個人承擔(dān)的社保
員工個人承擔(dān)公司部分應(yīng)該繳納的社保(社保由個人全部承擔(dān)),公司部分的金額從工資里面扣,報個稅的時候,本期收入怎么填? 這個分錄怎么寫?
老師,我有個勞務(wù)公司,上個月一個員工工資是0,領(lǐng)導(dǎo)說他的個人社保部分他自己承擔(dān),我當(dāng)時做賬做的:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保, 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保,這個月領(lǐng)導(dǎo)又說上個月單位部分也讓他自己承擔(dān),都從這個月他的工資里扣了,我這個賬怎么做才能平了?
正常員工一個月社保單位承擔(dān)880.44,個人承擔(dān)368.64,可是我們單位單位只承擔(dān)500,單位需要承擔(dān)的380.41從應(yīng)付工資前扣除,假如一個員工一個月工資4460,扣除個人應(yīng)承擔(dān)單位部分380.44,應(yīng)付工資4079.56,再扣除個人社保部分368.64,實發(fā)工資3710.92?,F(xiàn)在做內(nèi)賬,單位承擔(dān)社保部分500記入管理費(fèi)用-社保單位部分,其他怎么寫分錄?
老師,做分錄的時候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險返利--80(借方負(fù)數(shù))對嗎
公司找了幾個兼職,是通過一個個人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個錢怎么入賬呢?每天固定4個兼職320元,一個月8000多,每天來的人不固定,也沒法報個稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費(fèi),去哪個科目,公司接個評估項目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
就是內(nèi)賬,外賬還按正常的比例分配
你好!內(nèi)賬,你可以借管理費(fèi)用-社保500,其他應(yīng)收款380.44%2B368.64,貸銀行存款?
但是計提工資的時候貸:其他應(yīng)收款368.64,這樣其他應(yīng)收款借方就多380.44。借貸不平有影響嗎?
你好!你當(dāng)時計提就應(yīng)該按要扣他的金額計提了
但是工資表得放外賬上,外賬上個人社保只能扣368.64,計提工資的時候貸其他應(yīng)收款368.64
你好,是的,外賬是這樣做,所以要分開2套賬
是兩套賬啊,但是工資表只有一份,其他應(yīng)收款不是按工資表計提的嗎?
你好!你復(fù)印一下,寫個備注或者只要寫清楚
你好!你復(fù)印一下,寫個備注或者摘要寫清楚
我知道啊,工資表復(fù)印了一份,內(nèi)賬外賬都有,我意思現(xiàn)在其他應(yīng)收款內(nèi)賬這樣借貸不平?
你好!內(nèi)賬,你可以借管理費(fèi)用-社保500,其他應(yīng)收款380.44%2B368.64,貸銀行存款 然后從給他的工資里扣下
老師,又繞回來了,工資里只能扣368.64
這是工資表
你好!你外賬上只能扣那么多,內(nèi)賬可以多扣了
工資表只有一份啊,工資表怎么能造兩份呢?
你好!你要做2套賬,就得做2個表