您好,這個填營業(yè)外收入
季度申報企業(yè)所得稅利潤總額小于100萬、按0.05繳納企業(yè)所得稅、在哪里減免申報的、是A201030減免所得稅明細(xì)表里填寫嗎
小型微利企業(yè),利潤表上的所得稅費用是按減免后的所得稅填,還是減免前的利潤總額的25%填寫呢?
公司是養(yǎng)殖業(yè)的小規(guī)模,電子稅務(wù)局里顯示企業(yè)所得稅征收率為0,企業(yè)所得稅匯算清繳時填入營收和成本后,顯示需要交稅,是要填減免所得稅里面符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅嗎
小規(guī)模納稅人在2023年按規(guī)定,將減免企業(yè)所得稅。當(dāng)企業(yè)營業(yè)收入不超過200萬元的,可以減免50%的企業(yè)所得稅,這個減免是在營業(yè)收入基礎(chǔ)上減免,還是應(yīng)納所得額基礎(chǔ)上減免50%,還是在算出來企業(yè)所得稅額中再減免50%
農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè),免企業(yè)所得稅,收入100萬,成本80,費用5,利潤15,企業(yè)所得稅表收入填100,成本填80,利潤填15,8.2所得減免填15,實際利潤額0,這樣填對嗎? 如果費用25,利潤就是-5,如果是負(fù)數(shù),還要填8.2所得減免欄次嗎?
老師,你好,初創(chuàng)公司第一個月,可以把增值稅做成零不
具體要做哪些準(zhǔn)備工作呢,資產(chǎn)評估要不要做,折舊要不要補提?
你好老師 我去面試了一家加工餃子的廠的會計 我想問一下:車間4個工人,一個工人做涼菜然后讓自己門店賣出去,一個廠長操做機器活面,調(diào)餡做成速凍餃子然后賣自己門店,還有兩個工人是幫忙后勤的。 1.采購的原材料變成餃子陷的成本如何核算呀? 2,餃子到門店才算正真的銷售 怎么核算成本。3,成本這塊的料工費怎么核算我有點混亂
老師 收到的租賃發(fā)票跨期審計通不過,然后怎么處理呢?需要補稅款嗎?
老師,廣東稅務(wù)的遠(yuǎn)程可視化功能,后臺審核,是不是上班時間才能用
老師出季報暫估入賬計入成本嗎,下個月是不是要全額紅沖呢
老師,老板私人款打到公賬上,做得其他應(yīng)付款,這個借款需要給老板支付利息嗎
跨境電商里的預(yù)留金額在利潤表里怎么體現(xiàn)
老師,研發(fā)費用加計扣除是怎么算的,比如我們公司研發(fā)費用是1萬元,100%加計扣除是不是就可以算研發(fā)費用2萬了?
老師學(xué)完實操面試成功了一家小的制造業(yè),有十幾個銷售,車間五六個人的廠子,明天第一天上班,首先看什么注意什么,或者說交接時候向上一任會計問什么?
我們是免征企業(yè)所得稅的農(nóng)業(yè)種植企業(yè)
這個填到收入那里就可以了
老師,您沒有明白我的意思
免征企業(yè)所得稅的的第八行減免額是填企業(yè)的利潤額還是銷售額呢
你把這個表拍給我看下,不太記得樣式了
截圖如上
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布的公告》(國家稅務(wù)總局公告2014年第28號)附件2《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類,2014年版)》填報說明,第8行“減征、免征應(yīng)納稅所得額”:填報按照稅收規(guī)定,允許在月(季)度預(yù)繳稅款時享受優(yōu)惠政策的減征、免征、減計收入、加計扣除的應(yīng)納稅所得額。這個是按利潤來寫的
好的,就是第八行填報的數(shù)據(jù)是企業(yè)利潤不是企業(yè)銷售收入是吧
是的, 是的,填企業(yè)的利潤就可以
這個利潤是截止到現(xiàn)在的當(dāng)年利潤還是說彌補以前年度虧損之后的企業(yè)利潤呢
因為企業(yè)截止到現(xiàn)在今年是盈利的,但是往年是虧損的
截止到現(xiàn)在今年的利潤,往年的虧損是自動帶出來的