對的是的,是這么做的。

老師 員工聚餐做賬分錄是:借:管理費用-職工福利 貸:應付職工薪酬-職工福利 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款
公司一直未預提職工福利費,在發(fā)生職工福利費時借:管理費用貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 老師,這樣做分錄對嗎?
老師,福利費,這樣做分錄嗎?借:應付職工薪酬-應付福利費 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-應付福利費
老師出差中本地發(fā)生餐費計入福利費會計分錄 借;差旅費 應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款 借:管理費-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費這個分錄對嗎老師
這個應付職工薪酬-福利費金額、分錄對嗎 借管理費用-醫(yī)療費50 借管理費用-福利費150 貸應付職工薪酬-福利費 200 借應付職工薪酬-福利費 200 貸銀行存款200
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?