您好,我們申報表沒有錯就好辦的,把重復(fù)的分錄沖回就好了,2022年賬面多計提的進項稅也沖回了呀
你好,老師,公司一般納稅人,我之前2019年有張成本發(fā)票是拿對方公司復(fù)印件入賬(當時無溝通好,以為丟失,實際對方紅沖了),到了2020年12月份才發(fā)現(xiàn)(申報系統(tǒng)提示異常)后期經(jīng)稅管員溝通全部更正申報,但現(xiàn)在我怎么沖回入賬,當時入借:主營業(yè)務(wù)成本-35398.23元 進項稅額4601.78 應(yīng)付賬款-40000 現(xiàn)在怎么沖回2019年年報也報了,要更正納稅調(diào)整嗎?
去年一個項目的發(fā)票開錯稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調(diào)整嗎?該項目收入20萬,成本結(jié)轉(zhuǎn)了40萬。(成本結(jié)轉(zhuǎn)多了)去年總的項目合計已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報表,還是怎的處理?
老師,我2022年收到一張材料專票,進項稅分錄里沒有體現(xiàn),計入庫存商品了,但是納稅申報這塊的進項稅報了,現(xiàn)在我把這筆分錄,沖紅,重新做正確分錄,這樣賬稅是一致的,但是這筆進項稅本來是計入2022年的賬的,現(xiàn)在計入2023年的賬了,累計的稅金是對的,這樣可以嘛?
還有一個問題,想請教一下老師, [抱拳]是這樣的:8月份的時候我做了一張憑證借:銷售費用-差旅費255.16,應(yīng)交稅費-進項稅7.84,貸銀行存款263,這是公司的業(yè)務(wù)員出差回來報銷的時候我做的分錄,當時他提供的通行費發(fā)票是需要計提進項稅的,但是有重復(fù)的發(fā)票,我當時沒發(fā)現(xiàn),已經(jīng)做了憑證入賬了,后來會計勾選進項稅發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)了這個當中有重復(fù)發(fā)票,所以他上月就沒有勾選7.84,因此跟我有一個差額,賬上多了7.84,他那邊進項稅少了7.84,現(xiàn)在九月的話,業(yè)務(wù)員重新提供了新的發(fā)票7.84,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個事情呢,怎么做分錄,入賬,老師,請教一下[抱拳]
老師你好,想問一下,就是23年對方開了一張跟21年的一個發(fā)票重復(fù)了,3月份開過來我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個報稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?
年利潤小于300萬所得稅稅率是5%嗎
農(nóng)產(chǎn)品銷售(豬肉)利潤率會達到多少
公司進項票多,要按照稅負交增值稅嗎
您好,免稅農(nóng)產(chǎn)品能夠抵扣進項嗎?
公事出差去工廠,忙不過來,臨時找了幾位兼職人員,他們的工資由員工墊付了,員工事后怎么報銷入賬?
但是稅金沖回的話與2024年進項稅合計不符啦
2024年賬面進項稅與報表是一致的,沖回2022年的進項稅,賬和表就不一致啦
您好,我們23年的賬上的增值 稅就是錯了(23年增值稅申報表和賬是不一致的),現(xiàn)在沖回就對了哇
不一致也沒問題的,對吧老師
老師,可不可以單獨設(shè)立一個進項稅二級科目,應(yīng)交增值稅—進項稅—多計提的進項稅
您好,不一致有問題的,我們現(xiàn)在調(diào)整了不就一致了么, 2.多計提的進項稅這個科目不好,我們都做錯了,還新建一個科目告訴人家,本來我們調(diào)整后對上了,外人還看不出來的
老師是這樣的,每年的進項稅最后我都結(jié)平啦!所以當年的進項稅就是當年的,2024年調(diào)2022年的進項稅,那當年的賬和表就不一致啦
您好,進項稅結(jié)平了,那 應(yīng)交稅金-未交增值稅這個科目有余額的呀,
哦哦,我再看看賬哈,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?
老師,我剛才看了一下賬,2022年進項稅已經(jīng)結(jié)平啦,我在今年應(yīng)該沖應(yīng)交稅費未交增值稅科目么?
您好,還是沖進項稅,每月未? 您都要結(jié)轉(zhuǎn)的呀,結(jié)轉(zhuǎn)后還是無余額的
老師好,每月末進項稅我是不結(jié)轉(zhuǎn)的,都是年末一起結(jié)轉(zhuǎn)啊,如果沖應(yīng)交稅費—進項稅,當月進項稅賬表就不一致
哦哦,那您直接沖 未交增值稅