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老師好,發(fā)現(xiàn)2022年有幾張材料專票重復(fù)入賬,進項稅也重復(fù)計提啦,與增值稅主表報表進項稅不一致,稅是按報表報送并繳納的沒有錯,但是現(xiàn)在賬怎么調(diào)呢,重復(fù)記賬可以沖回,2022年賬面多計提的進項稅怎么處理呢,

2024-07-21 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-21 20:24

您好,我們申報表沒有錯就好辦的,把重復(fù)的分錄沖回就好了,2022年賬面多計提的進項稅也沖回了呀

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快賬用戶9010 追問 2024-07-21 20:38

但是稅金沖回的話與2024年進項稅合計不符啦

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快賬用戶9010 追問 2024-07-21 20:39

2024年賬面進項稅與報表是一致的,沖回2022年的進項稅,賬和表就不一致啦

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齊紅老師 解答 2024-07-21 20:40

您好,我們23年的賬上的增值 稅就是錯了(23年增值稅申報表和賬是不一致的),現(xiàn)在沖回就對了哇

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快賬用戶9010 追問 2024-07-21 20:43

不一致也沒問題的,對吧老師

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快賬用戶9010 追問 2024-07-21 20:46

老師,可不可以單獨設(shè)立一個進項稅二級科目,應(yīng)交增值稅—進項稅—多計提的進項稅

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齊紅老師 解答 2024-07-21 20:48

您好,不一致有問題的,我們現(xiàn)在調(diào)整了不就一致了么, 2.多計提的進項稅這個科目不好,我們都做錯了,還新建一個科目告訴人家,本來我們調(diào)整后對上了,外人還看不出來的

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快賬用戶9010 追問 2024-07-21 21:01

老師是這樣的,每年的進項稅最后我都結(jié)平啦!所以當年的進項稅就是當年的,2024年調(diào)2022年的進項稅,那當年的賬和表就不一致啦

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齊紅老師 解答 2024-07-21 21:07

您好,進項稅結(jié)平了,那 應(yīng)交稅金-未交增值稅這個科目有余額的呀,

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快賬用戶9010 追問 2024-07-21 21:08

哦哦,我再看看賬哈,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-21 21:10

?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?

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快賬用戶9010 追問 2024-07-21 21:22

老師,我剛才看了一下賬,2022年進項稅已經(jīng)結(jié)平啦,我在今年應(yīng)該沖應(yīng)交稅費未交增值稅科目么?

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齊紅老師 解答 2024-07-21 21:34

您好,還是沖進項稅,每月未? 您都要結(jié)轉(zhuǎn)的呀,結(jié)轉(zhuǎn)后還是無余額的

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快賬用戶9010 追問 2024-07-22 10:01

老師好,每月末進項稅我是不結(jié)轉(zhuǎn)的,都是年末一起結(jié)轉(zhuǎn)啊,如果沖應(yīng)交稅費—進項稅,當月進項稅賬表就不一致

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齊紅老師 解答 2024-07-22 10:06

哦哦,那您直接沖 未交增值稅

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您好,我們申報表沒有錯就好辦的,把重復(fù)的分錄沖回就好了,2022年賬面多計提的進項稅也沖回了呀
2024-07-21
可以的,可以這么做的
2023-05-27
你好,那你這一次做進項就不要申報了。因為你之前申報過沒有做進項,所以現(xiàn)在相反的就可以。
2024-10-14
您好,1.他們更正申報了2023年也是可以反結(jié)賬的 2.重復(fù)入賬就沖回一個分錄 借:庫存商品 (負) 代抵扣進項稅額(負) 貸:應(yīng)付賬款(負) 3.是的,存貨還沒有賣出去呢,沒有變成主營業(yè)務(wù)成本
2024-06-24
同學(xué),你好 開了紅字發(fā)票給你們,你們直接做負數(shù)分錄就行了
2023-11-24
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