你和你選擇了退稅了嘛 是的話進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,表2,免稅對應(yīng)的里面填寫

全出口外貿(mào)公司,無進(jìn)口業(yè)務(wù),1問:進(jìn)項(xiàng)稅如果不能全部出問口退稅,是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅報(bào)表怎么填?2問:國內(nèi)運(yùn)輸專票不能抵扣?是先認(rèn)證在轉(zhuǎn)出處理嗎?
請問樸老師,出口免稅涉及的分錄,最后一步,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,為什么貸方還要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄?不是在在第一步里已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了嗎? 同學(xué)你好 免稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄 1、不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 2、出口退稅部分: 借:其他應(yīng)收款——出口退稅/應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 庫存商品
外貿(mào)企業(yè)出口征退稅率相同,采購的進(jìn)項(xiàng)稅額是通過出口退稅類勾選,在增值稅附表二進(jìn)賬轉(zhuǎn)出額-免征項(xiàng)目用?那在賬里購進(jìn)貨物的分錄中計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額-出口進(jìn)項(xiàng)的,要轉(zhuǎn)到哪里?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅 之前發(fā)票做了抵扣勾選 現(xiàn)在管理員同意進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出改變用途到出口退稅 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在附表二的哪一欄
出口貿(mào)易企業(yè),進(jìn)項(xiàng)不能退稅部分,轉(zhuǎn)成本了,進(jìn)項(xiàng)在哪里轉(zhuǎn)出,要手動填寫嗎
老師,從事潤滑油批發(fā)和零售的要交消費(fèi)稅嗎?如果要的話怎么交?
怎么知道那個(gè)是國企那個(gè)是事業(yè)單位
電費(fèi)充值可以開專票嗎
公司支付會議搭建費(fèi)用怎么做賬
餐飲行業(yè),裝修款合同金額570萬,已付款362萬,未付208萬發(fā)票收到130萬,會計(jì)分錄怎么做?剩余發(fā)票暫時(shí)拿不回來
你好,老師,小規(guī)模開1%的普票,交了9960.76的增值稅,這增值稅還需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
以下圖片中是什么意思?
應(yīng)納稅所得額是利潤總額嗎
請問數(shù)電發(fā)票,發(fā)票額度,系統(tǒng)會自動調(diào)整的嗎
你好!我想問一下,我們是二手車經(jīng)銷商,還適不適用一個(gè)季度不超過30萬免增值稅呢,如果交稅是0.5%嗎


好的,郭老師,收匯的情況每收一票都要填報(bào)嗎
對的 需要這么做的