你和你選擇了退稅了嘛 是的話進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,表2,免稅對(duì)應(yīng)的里面填寫(xiě)
全出口外貿(mào)公司,無(wú)進(jìn)口業(yè)務(wù),1問(wèn):進(jìn)項(xiàng)稅如果不能全部出問(wèn)口退稅,是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅報(bào)表怎么填?2問(wèn):國(guó)內(nèi)運(yùn)輸專票不能抵扣?是先認(rèn)證在轉(zhuǎn)出處理嗎?
請(qǐng)問(wèn)樸老師,出口免稅涉及的分錄,最后一步,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,為什么貸方還要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄?不是在在第一步里已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了嗎? 同學(xué)你好 免稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 1、不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 2、出口退稅部分: 借:其他應(yīng)收款——出口退稅/應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 庫(kù)存商品
外貿(mào)企業(yè)出口征退稅率相同,采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅額是通過(guò)出口退稅類勾選,在增值稅附表二進(jìn)賬轉(zhuǎn)出額-免征項(xiàng)目用?那在賬里購(gòu)進(jìn)貨物的分錄中計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額-出口進(jìn)項(xiàng)的,要轉(zhuǎn)到哪里?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅 之前發(fā)票做了抵扣勾選 現(xiàn)在管理員同意進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出改變用途到出口退稅 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫(xiě)在附表二的哪一欄
出口貿(mào)易企業(yè),進(jìn)項(xiàng)不能退稅部分,轉(zhuǎn)成本了,進(jìn)項(xiàng)在哪里轉(zhuǎn)出,要手動(dòng)填寫(xiě)嗎
老師公司變更股權(quán),經(jīng)營(yíng)范圍,還要變更公司名稱,變更后的公司100%控股新注冊(cè)公司,這樣未做完變更前,新公司可以先注冊(cè)成立嗎
現(xiàn)代服務(wù),什么情況下能開(kāi)出1個(gè)點(diǎn)的專票?
請(qǐng)問(wèn)一次發(fā)四個(gè)月工資,每個(gè)人合并發(fā)總額,還是要分開(kāi)每個(gè)月發(fā),發(fā)的時(shí)候要備注什么嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們給客戶開(kāi)了一筆機(jī)械設(shè)備的租賃發(fā)票(商貿(mào)企業(yè))金額不到3萬(wàn),但實(shí)際沒(méi)有這個(gè)設(shè)備,這種情況下是不是需要先從有此設(shè)備的那一方索取租賃費(fèi)的發(fā)票才可以?
出口外銷發(fā)票本月開(kāi)少了 已退稅 下月可以補(bǔ)開(kāi)嗎?退稅系統(tǒng)要更正嗎?
老師,若我們委托外地一家公司向我們輸入維修師傅,也就是介紹維修師傅給我們,我們支付相對(duì)應(yīng)的介紹費(fèi),對(duì)方會(huì)開(kāi)什么稅目的發(fā)票給我們?
公司工商進(jìn)入黑名單了,稅務(wù)處于清算,可以直接注銷嗎。
有沒(méi)有民辦盈利性高中,就是企業(yè)的,賬務(wù)處理項(xiàng)目明細(xì),哪個(gè)記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,哪個(gè)記其他業(yè)務(wù)收入,哪個(gè)是代收計(jì)入其他應(yīng)付款,比如課本費(fèi),伙食費(fèi),軍訓(xùn)費(fèi),校服,卷子的費(fèi)用
我們是一個(gè)租賃獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模,今天稅務(wù)打電話說(shuō),我們的報(bào)表有問(wèn)題,說(shuō)申報(bào)的成本與取得發(fā)票及申報(bào)工資成本票不一致,賬上有暫估成本票,老師你好,我們現(xiàn)在開(kāi)票回來(lái),能稅前扣除嗎,
老師,建筑業(yè)合同簽訂的是包工包料,但是稅率定的是百分之十三,發(fā)包方讓承攬方給他們開(kāi)具百分之十三的銷項(xiàng)發(fā)票,這合規(guī)嗎?
好的,郭老師,收匯的情況每收一票都要填報(bào)嗎
對(duì)的 需要這么做的