你好,是確定不會(huì)取得發(fā)票的意思??
支付辦公室房租,支付給個(gè)人,肯定也沒(méi)有發(fā)票,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理???
老師,我們有個(gè)投資性房地產(chǎn)160萬(wàn),對(duì)外出租,每月租金3000元,租期是5年,現(xiàn)在支付了房屋裝修費(fèi)7萬(wàn),這裝修費(fèi)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
老師,我想問(wèn)一下,我們從公戶支付房租,房東是個(gè)人,沒(méi)有發(fā)票,要如何做賬?
交房租費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,但是從對(duì)公賬戶支付給個(gè)人的房租怎么做賬?沒(méi)有收據(jù)
老師,我們支付房租3000元,從對(duì)公支付,沒(méi)有確定發(fā)票,這個(gè)怎么處理?
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運(yùn)輸費(fèi)1萬(wàn)元,我這么做賬對(duì)不對(duì),這兩個(gè)公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問(wèn)8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問(wèn)有沒(méi)有多扣我一個(gè)月社保,9月份他沒(méi)有給我買社保
你好,老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I(yíng)利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時(shí)候不知道怎么弄,所以是非營(yíng)利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說(shuō)要在2026年全部換回來(lái)。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
誰(shuí)能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒(méi)有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
暫時(shí)還沒(méi)有取得
你好,如果今后會(huì)取得 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款??
為啥不能做做借管理費(fèi)用,貸銀行存款呢
你好,因?yàn)檫€沒(méi)有取得發(fā)票。今后取得發(fā)票了,才計(jì)入費(fèi)用 借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款?
老師,如果我這筆支出以后都無(wú)法取得發(fā)票,我又該怎么入賬呢?
你好,如果這筆支出以后都無(wú)法取得發(fā)票,支付的時(shí)候 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 匯算清繳的時(shí)候,做納稅調(diào)增處理?
后面才取得發(fā)票的情況,能不能支付的時(shí)候直接做費(fèi)用老師?不掛往來(lái)了可以嗎?
你好,不可以的。 先支付,應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)付賬款。后面才取得發(fā)票,取得發(fā)票的時(shí)候才計(jì)入費(fèi)用核算
因?yàn)橹Ц兜臅r(shí)候已經(jīng)形成了這筆費(fèi)用,我不明白為啥要先掛預(yù)付,比如我買300元的紙張,先付款了,下個(gè)月才取得發(fā)票,也要先掛往來(lái)款?
你好,因?yàn)檫€沒(méi)有取得發(fā)票啊,需要等取得發(fā)票的時(shí)候才計(jì)入費(fèi)用核算啊?
我都是支付款項(xiàng)的時(shí)候直接做管理費(fèi)用了,后面取得發(fā)票就貼在這個(gè)憑證后面,這樣處理有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有?
你好,有風(fēng)險(xiǎn)。 比如之后月份才取得發(fā)票,卻粘貼在之前月份記賬憑證后面,這樣明顯是不對(duì)的
按權(quán)責(zé)發(fā)生制,這次費(fèi)用是6月的,我做管理費(fèi)在6月,7月份拿到發(fā)票,我貼在6月憑證后面,這樣是錯(cuò)誤的嗎?但是實(shí)際發(fā)票費(fèi)用暑期是6月呀老師,我不明白為啥按拿到發(fā)票為準(zhǔn)
會(huì)計(jì)法和稅法對(duì)這塊有規(guī)定嗎?
你好,如果不以發(fā)票為準(zhǔn),先計(jì)入了費(fèi)用,那匯算清繳的時(shí)候豈不是沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用都可以抵扣了
我是確保有發(fā)票就這樣做了,沒(méi)有發(fā)票的我做管理費(fèi)-無(wú)票支出,匯算清繳的時(shí)候再看無(wú)票有多少,納稅調(diào)增了
你好,正常思路: 1,會(huì)取得發(fā)票,先付款計(jì)入預(yù)付賬款,然后取得發(fā)票計(jì)入費(fèi)用 2,不會(huì)取得發(fā)票的,一開(kāi)始就計(jì)入費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理?