你好你有收入可以,沒有收入計入管理費用

1、奶茶店,開票內(nèi)容是餐飲服務(wù)。入賬的話是主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。還是其他業(yè)務(wù)收入,沒有成本?。?、19年12月到-6月做賬的都是主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個還能改成其他業(yè)務(wù)收入嗎,因為成本少,小規(guī)模企業(yè)
請問,6月沒有收入,折舊入的勞務(wù)成本,7月有收入了,但是不是6月折舊費項目的收入,這樣勞務(wù)成本還要轉(zhuǎn)到7月的主要業(yè)務(wù)成本嗎
服務(wù)業(yè)公司,每個月工資都是固定的,直接計入主營業(yè)務(wù)成本,不計入勞務(wù)成本可以嗎?但收入不是每個月都有,沒收入有成本影響嗎
我們是招標代理公司每個月工資都是固定的,直接計入主營業(yè)務(wù)成本,不計入勞務(wù)成本可以嗎?但收入不是每個月都有,有成本影響嗎?
老師,是不是每個月只要有收入,就要把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,再由主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)到本年利潤充主營業(yè)務(wù)收入是嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師要是想把去年攤銷的專利使用費都做到主營業(yè)務(wù)成本 今年應(yīng)該怎么調(diào)? 寫什么摘要和憑證呀?
你好!這個專利應(yīng)該分攤,分攤的金額計入費用更合適
記入主營業(yè)務(wù)成本不合適嗎? 我們收入是因為有了這個專利的使用權(quán) 所以才開始生產(chǎn)的 要記費用嗎? 不記成本里嗎?
你好!如果跟收入直接相關(guān),可以計入成本
老師現(xiàn)在的問題是 每個月都攤銷 攤銷10年 可是收入就1月有 后面幾個月都沒有收入, 2345月收入0能把這個攤銷的做主營業(yè)務(wù)成本嗎?
你好,后面的攤銷的部分做到管理費用里面
老師 想把去年的攤銷的這個費用 改到今年進1月成本里行嗎?
你好!這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
那今年1月工資 能直接做借主營業(yè)務(wù)成本嗎?
還有今年的勞務(wù)費 能直接做借主營業(yè)務(wù) 成本嗎?
您好!可以的。與收入對應(yīng)的,就可以做成本
計提工資是做借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬嗎?
計提社保公積金 也是做借主營業(yè)務(wù)成本嗎?
你好!這個社保是計入管理費用了 工資可以計入主營業(yè)務(wù)成本