《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財稅〔2017〕37號): 該文件明確了農(nóng)產(chǎn)品的適用稅率由13%簡并為11%,并擴大了計算抵扣的適用范圍至一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品。具體規(guī)定是,納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進口增值稅專用繳款書的,以增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為進項稅額;從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅
老師我們是一般納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工成13%稅率的貨物,在購入當期,農(nóng)產(chǎn)品抵扣是按照9%計算抵扣進項稅額,還是按10%來計算抵扣進項稅額
老師,你好,我想問下只有購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品才可以1%加計扣除進項稅額嗎?我公司是木材加工廠,購進的9%稅率的面粉,用于生產(chǎn)加工,可以按照1%加計扣除進項稅額嗎?
老師你好,單位做蛋糕銷售,進貨時采購農(nóng)產(chǎn)品,想請問老師采購農(nóng)產(chǎn)品進來的發(fā)票是正常抵扣,是不是還有什么加計扣除的政策
老師好!進項稅 3% 農(nóng)產(chǎn)品按 9% 加計扣除的政策來自那號文件?
老師,我問了稅務(wù)局農(nóng)產(chǎn)品開3%的專屬票可以加計扣除9%,然后我查了財稅2017 37號文,說是按11%扣除率計算進項稅額,這個11%是如何計算的,
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元