那個是按月攤銷就是
老師,我包地款從4月開始到明年的3月份共計12萬元,已經(jīng)攤銷了3個月的,后續(xù)支付又根據(jù)實(shí)際情況結(jié)算又支付了5000元,現(xiàn)在是125000元。老師這個攤銷我要怎么計算呢。是剩余的加上5千元在從新計算攤銷金額嗎?
老師你好,電商裝修材料地板款當(dāng)月支付地板款,也是當(dāng)月收到對方開的普通發(fā)票22828元,銀行支付了22800元 那還有28元只能用庫存現(xiàn)金支付了 ,裝修款都是要入長期待攤費(fèi)用,那這兩個分錄要怎么做,能說的詳細(xì)點(diǎn)嗎?一般納稅人 外賬
老師,房屋租金,之前按月計提做到管理費(fèi)用了,做了6個月18000元,但在12月對方開了一張發(fā)票過來寫的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那這張發(fā)票我能一次做在23年12月賬上?現(xiàn)在補(bǔ)做18000元,之前已經(jīng)做了18000元,借管理費(fèi)用18000貸其他應(yīng)付-法人18000元嗎?怎么做合適呢?
你好老師,我之前每個月9、10、11月的房租費(fèi)每月支付房東費(fèi)用為8293元,當(dāng)時每月記了借:預(yù)付賬款8293元,貸銀行存款。共24879元,之前的賬已經(jīng)每個月記了,現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費(fèi)也一起開了,共4個月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我這邊這筆錢要現(xiàn)金報銷給她,現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何記賬?
你好老師,我之前每個月9、10、11月的房租費(fèi)每月支付房東費(fèi)用為8293元,當(dāng)時每月記了借:預(yù)付賬款8293元,貸銀行存款。共24879元,之前的賬已經(jīng)每個月記了,現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費(fèi)也一起開了,共4個月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我這邊這筆錢要現(xiàn)金報銷給她,現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何記賬?
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個叉車出貨,自己給叉車?yán)习甯读隋X,然后公對公開了票怎么辦?
不能直接全部放到這個月的費(fèi)用嗎
不可以的,那個是幾個月的費(fèi)用
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。