做結轉成本的調整分錄
老師,下午好~我現(xiàn)在使用速達賬務系統(tǒng)和進銷存關聯(lián)使用的,客服在進銷存銷售開單,月底會自動結轉成本,現(xiàn)在有個問題,我們贈送給客戶的商品,銷售開單是0元,這筆到月末賬務系統(tǒng)那邊結轉成本就不會把這筆0元開單的成本結轉過來,這要怎么做呢?
老師 庫存商品的進銷存里有明細 我在做賬做分錄的時候 還要注明出庫商品的明顯嗎?比如 進貨 借:庫存商品-**** 貸方 現(xiàn)金 銷售后 做結轉成本 借 主營成本 貸方:庫存商品-****
請問,沒有進銷存系統(tǒng) 銷售的商品種類很多 怎么結轉成本
用U8v10.1進行銷售成本結轉時,下列說法正確的有a銷售收入和銷售成本必須配比進行結轉,畢會計在庫存管理系統(tǒng)進行正常單據記賬并結轉成本c結轉銷售成本的會計分錄,為借主營業(yè)務收入貸庫存商品D,銷售成本結轉不用進行正常單據記賬,可以直接生成憑證
制造業(yè)在結轉成本時,對于銷售的庫存商品,怎么算出庫存商品的價值,是做輔助賬算出庫存商品單價乘以數(shù)量還是有別的方法
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
不是這個問題,就是入庫的問題導致成本不準確
比如有的沒入庫,導致成本是零價格
那需要從采購入庫源頭開始規(guī)范
現(xiàn)在意思反結賬,從入庫規(guī)范
有沒有別的辦法,以付款來確定成本
那庫存商品就會對不上
不是很合適,以付款來確定成本
是的,采購的付款還包含存貨
當月采購,當月付款,且是零庫存管理,那就可以
這樣也不現(xiàn)實,因為商品多又按月匯總的銷售成本,不好區(qū)分
是的,所以要采購入庫的源頭規(guī)范
那就沒有其他辦法,只能從入庫源頭規(guī)范
是,只能從入庫源頭規(guī)范