同學,你好 如果“工程施工”科目余額大于“工程結算”科目余額,在資產(chǎn)負債表的“存貨”項目列報;如果“工程施工”科目余額小于“工程結算”科目余額,在資產(chǎn)負債表的“預收賬款”項目列報。

老師,我公司建筑勞務公司,一月二月三月份都沒有收入,但是工程施工科目每個月借方科目都有余額,對于工程施工科目我月底應該怎么處理?沒有收入是結轉工程施工科目還是等以后月份確認收入的時候再結轉工程施工科目?
好,老師,問下建筑施工單位的工程結算科目帳務怎么處理,月末怎么結轉,這個科目是設置在哪里的,會計科目里沒有這個工程結算科目,謝謝
老師,工程完工決算后,應將工程結算科目與工程施工科目沖抵,沖抵后,工程施工科目與工程結算科目余額均為零。 借:工程結算 貸:工程施工——合同成本 工程施工——合同毛利 工程完工后,應根據(jù)決算文件,扣除以前年度確認的收入和成本,來確認當期收入和成本,開具發(fā)票。 借:主營業(yè)務成本,工程施工——合同毛利,貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費——應交增值稅——銷項。老師,那工程施工— 合同成本到哪里去了
實際發(fā)生的合同成本 借:工程施工 貸:應付工資、庫存材料等 已結算的工程價款 借:應收賬款 貸:工程結算 已收的工程價款 借:銀行存款 貸:應收賬款 確認的收入、費用和毛利 借:工程施工——毛利 主營業(yè)務成本 貸:主營業(yè)務收入 工程完工時,將“工程施工”科目的余額與“工程結算”科目的余額對沖 借:工程結算 貸:工程施工。請問老師,主營業(yè)務成本怎么計算?謝謝!
老師,請問建筑企業(yè)使用新會計準則,施工過程中發(fā)生的成本費用計入“工程施工”科目,到月底沒有結算,工程施工科目下的余額要結轉嗎?結轉到哪里?
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費時按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應該怎么做賬?
個體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因為已經(jīng)紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報那些稅種
預收充值款開票為0 后面消費了6和13的稅率的東西,確認為13個點和6個點的銷售的東西,可以嗎??然后預付款的風險點在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個體工商戶開的勞務發(fā)票,這樣我甲方應收直接去沖減包工頭個體工商的勞務發(fā)票,這樣有稅務風險嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營者信息采集里扣除改成否,上個月也是給他申報的0工資,怎么修改,季度末申報可以扣除年度60000的額度,上個月的怎么修改成否
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結轉到成本中
老師 工程結算的科目怎么使用 ?完工時 借:工程結算 貸:工程施工
1、工程歸集成本時 借:工程施工-合同成本 貸:原材料、應付職工薪酬、折舊等 2、確認已結算的合同款 借:應收賬款 貸:工程結算 3、實際收到合同價款 借:銀行存款 貸:應收賬款 4、確認當期收入和費用(不考慮分期確認的情形) 借:工程施工-合同毛利 借:主營業(yè)務成本 貸:主營業(yè)務收入
老師 按上面的分錄來 工程結算科目沒有平啊
5、沖平工程施工和工程結算 借:工程結算? 貸:工程施工-合同毛利 貸:工程施工-合同成本