您好, 涉及到增值稅 附加稅 個人所得稅 企業(yè)所得稅 開專票金額多少都得繳稅
老師,小規(guī)模納稅人給對方開專票和開普票,有什么區(qū)別?
小規(guī)模開專票和普票的區(qū)別是什么?一般納稅人開專票和普票的區(qū)別是什么
老師,小規(guī)模納稅人開普票和專票的區(qū)別是什么呢
請問老師,一般納稅人開票給小規(guī)模,開專票和開普票有沒有什么區(qū)別的?
小規(guī)模納稅人開普票跟開專票有什么區(qū)別
你好,我們是建筑公司,開了異地工程,之前有做外管證的,現(xiàn)在工程完成了,請問這外管證需要核銷嗎
稅一的老師講購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務,上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實會計上應確認680的費用,但是稅法上不認,所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
#提問#老師,發(fā)行股票作為對價取得得被投資單位股權(quán)是怎么入賬的?請幫我寫一個極簡分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價確認確認銷售的損失 按市價確認銷售的損失,不應該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的
比如開票金額是31萬,增值稅是31萬/1.01*0.01,還是超出30萬部分1萬/1.01*0.01,附加稅是增值稅的5% 吧,所得稅是利潤的5%?所得稅這塊不管銷售額超不超30萬,都是利潤的5%?個人所得稅怎么繳納,稅率是多少
增值稅普票超過30萬就全額計算增值稅
附加稅是增值稅的12%
企業(yè)所得稅稅率,小微企業(yè)是5%
附加稅不是減半征收嗎?
符合減半征收就是6%
減半征收需要符合什么條件呢?
就是小規(guī)模納稅人或者是小微企業(yè)可以減半征收
其他稅種不需要繳納了嗎?
對,其他的就不需要繳納的
比如印花稅什么的?
印花稅不是必須交的,涉及到的才繳納
比如說開食堂的話,他得需要采購及賣飯,會涉及到印花稅嗎?稅率是萬分之三?
對,這個增值稅稅率就是萬分之三的
就是賣了多少飯,銷售額的萬分之三對吧,如果采購物品的話,沒有發(fā)票什么的,還需要繳納印花稅嗎?
沒有發(fā)票的也是需要申報的
這個印花稅什么的,沒有多少以內(nèi)免征一說吧?這個印花稅小規(guī)模納稅人也是減半征收吧?除了印花稅,還可能涉及到什么稅種呢?
還有就是小規(guī)模納稅人去稅務局代開發(fā)票的話,是不是增值稅,附加稅,印花稅直接就扣除了?所得稅怎么交?這幾個稅種怎么交呢?
其他的,就是小稅種涉及到的才繳納,比如說房產(chǎn)稅 工會經(jīng)費等