部分紅沖:開(kāi)具紅字發(fā)票原因需選擇“銷(xiāo)貨退回”或“銷(xiāo)售折讓”,如選擇的是“開(kāi)票有誤”只能進(jìn)行全額沖紅。 登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字信息確認(rèn)單錄入

老師您好,我在2021年12月開(kāi)的發(fā)票60萬(wàn),我把稅率全部開(kāi)錯(cuò)了,但是1月報(bào)稅的時(shí)候跟稅務(wù)局聯(lián)系了,還是按正確的6%的稅申報(bào)了,然后我2月開(kāi)始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現(xiàn)在全部沖紅,然后跟對(duì)方也把發(fā)票要來(lái)了,老師我現(xiàn)在紅沖的這部分需不需要做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)在2022年12月由于開(kāi)具錯(cuò)誤,就開(kāi)多了100萬(wàn),然后在12月做多這個(gè)收入100萬(wàn),成本也做100萬(wàn),到2月份時(shí)開(kāi)具發(fā)票120萬(wàn),紅沖了100萬(wàn),但是入賬的時(shí)候,我只做了20萬(wàn)收入跟對(duì)應(yīng)20萬(wàn)的成本,那原來(lái)12月的是不是不紅沖掉呢?
老師,我公司12月開(kāi)的十多萬(wàn)的發(fā)票,到1月份對(duì)方發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息有誤,在1月時(shí)已將十多萬(wàn)的發(fā)票沖紅處理,但因?yàn)槠渌驅(qū)е乱恢睕](méi)得補(bǔ)開(kāi)這開(kāi)錯(cuò)的十多萬(wàn)發(fā)票,現(xiàn)在4月了需要申報(bào)增值稅,但開(kāi)票金額就是沖紅的十多萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)要怎么申報(bào)增值稅?(開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,我們屬于小規(guī)模納稅人)
老師,你好,我們發(fā)票的總額度是630萬(wàn),這個(gè)月我開(kāi)具了440萬(wàn)紅字發(fā)票,重新開(kāi)具同等藍(lán)字發(fā)票,后開(kāi)具了160萬(wàn),現(xiàn)在說(shuō)我只有12萬(wàn)的額度了,這種錯(cuò)誤應(yīng)該怎么解決呢?
2024年我收到一張光伏項(xiàng)目9點(diǎn)施工發(fā)票150萬(wàn)元,并做了折舊,2025年因?qū)Ψ桨l(fā)現(xiàn)稅種錯(cuò)誤,2月份紅沖了這張發(fā)票并在當(dāng)月開(kāi)具了一張13點(diǎn)設(shè)備發(fā)票100萬(wàn)元和3月開(kāi)具一張9點(diǎn)施工發(fā)票50萬(wàn)元給我方(歷時(shí)2個(gè)月完成開(kāi)具發(fā)票)總金額還是150萬(wàn)沒(méi)變,因?yàn)槎慄c(diǎn)問(wèn)題,項(xiàng)目未稅金額增加了,我的折舊部分應(yīng)該如何記賬,之前的折舊是不是要全部沖回
你好老師,餐飲行業(yè),用的美團(tuán)收銀系統(tǒng),富掌柜的收入上不上報(bào)稅務(wù)
房產(chǎn)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓去稅務(wù)局變更需要什么
老師,麻煩問(wèn)下,當(dāng)年虧損應(yīng)填列所有者權(quán)益變動(dòng)表的那一欄
老師你好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也需要繳納印花稅嗎?
老師,工地上工人, 情況1:他給我們開(kāi)拖拉機(jī)運(yùn)輸石頭、淤泥; 情況2:他把拖拉機(jī)租給我們并開(kāi)拖拉機(jī), 這兩種都可以個(gè)人代開(kāi)開(kāi) ”建筑服務(wù)“工程服務(wù)嗎?
老師,公司減資公示成功后,怎么到工商系統(tǒng)變更時(shí),投資人那里注冊(cè)資本還是變更前的金額呢?
老師,同個(gè)科目科目余額表跟明細(xì)表為什么數(shù)據(jù)不一樣
老師,實(shí)務(wù)中一旦選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅多少個(gè)月不能變更?
老師:請(qǐng)問(wèn),生產(chǎn)企業(yè),加工瓜子,經(jīng)過(guò)煮,炒烘干,后銷(xiāo)售成品包裝瓜子,這種情況下稅率是多少?開(kāi)票的時(shí)候稅收分類(lèi)編碼是多少?
老師,您好,退休返聘人員也可以享受全年一次性獎(jiǎng)金吧

