具體什么業(yè)務(wù)那樣做賬?
老師好,貿(mào)易公司進(jìn)的貨品能直接寫(xiě)分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 這樣嗎,銷(xiāo)售的時(shí)候就寫(xiě) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
之前代賬的分錄是 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個(gè)分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個(gè)分錄變成 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
(1)對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)收賬款借:庫(kù)存商品,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(2)對(duì)乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師 軟件培訓(xùn)購(gòu)銷(xiāo)分別怎么記賬呢?購(gòu):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 銷(xiāo):借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 對(duì)嗎?
老師 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這筆分錄對(duì)不對(duì)?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開(kāi)到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
我懷疑他是采購(gòu)商品和結(jié)轉(zhuǎn)成本做成了一筆分錄??梢赃@樣簡(jiǎn)寫(xiě)?
不可以的,必須要按流程,先入庫(kù),銷(xiāo)售再出庫(kù)
老師,看他前面有確認(rèn)收入的憑證的,然后他就做了這一筆.是確認(rèn)了收入,再這樣也不可以嗎?
意思是他直接銷(xiāo)售的,沒(méi)有做入庫(kù)的,
是的,如果直接銷(xiāo)售可以這樣嗎
嗯嗯,直接銷(xiāo)售了,她就直接計(jì)入成本了