您好,企業(yè)自己納稅申報的時候繳納的
老師,有利潤的a公司分紅給法人股東-咨詢管理公司b公司,不收所得稅。未分配利潤本來就是稅后利潤,分給誰都不收所得稅呀。為什么不能分給自然人股東呢?如果說分給自然人股東,股東要交個稅的話,那分配給法人股東,法人股東的公司股東還是個人呀,最終還是要交個稅呀,為什么中間要多此一舉呢?這種籌劃有什么意義?
股東變更,公司兩個股東,小股東退股50萬,大股東剛好買了,大股東是2250萬,小股東是250萬,想問個稅如何計算,還有轉(zhuǎn)給小股東的錢是公司轉(zhuǎn)還是老板個人轉(zhuǎn)合適呢
老師如果換股東的話,公司有利潤,如果把更改股東當(dāng)月的利潤清零或者為負(fù)的話,這樣不交個稅直接更改股東可以嗎老師?還是說這個利潤有什么其他要求
老師,現(xiàn)在公司A共5個股東,3個自然人股東和2個法人人股東,其中3個自然人股東占A公司股51%以上,現(xiàn)在如果讓這3個自然人成立一個新公司比如甲公司,然后甲公司再替換了A公司中之前那三個自然人股東,請問這有什么區(qū)別嗎?
老師,我們公司投資了一個A公司,A公司有2個股東,一個是我們公司,一個是個人股東,我們從個人股東買了股份,正常簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,正常付給個人股東錢,請問我們該怎么做分錄呢,例如1收到股權(quán),2付給個人股東錢
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
比如說A公司只有一個股東B公司,現(xiàn)在B公司先轉(zhuǎn)讓股份給個人,那B公司交稅是嗎
B公司都交什么稅呢
b公司涉及到企業(yè)所得稅和印花稅
老師,企業(yè)所得稅就是到季度B企業(yè)正常交,然后印花稅按照轉(zhuǎn)讓合同的萬分之五的一半交是嗎
對,沒錯的,是這么計算的。
老師,如果該企業(yè)總利潤是負(fù)數(shù)的話,是不是什么稅都不用交了
對的,比如說虧損了,就不需要要交稅