您好,是這樣做的,這樣轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以平的

老師,本年進(jìn)項稅5000 銷項稅4500 我年末結(jié)轉(zhuǎn)時,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 4500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅5000 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 請問如果這樣我的 借方 應(yīng)交稅費-未交增值稅不是一直有余額嗎? 怎么能平呢?
老師您好!請問一下你上次回答我的一個問題是進(jìn)項180萬,銷項160萬,進(jìn)項大于銷項的,您給的分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅 160; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅180; 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅20貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。那么我可不可只做前面一個分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅 160; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅180; 不做這個分錄 借 :應(yīng)交稅費-未交增值稅20貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。這樣子可以嗎?
老師 請問 每月末是不是要將進(jìn)項稅額和銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn):1.如果是銷項多了就記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)同時做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,2.如果是本月進(jìn)項多,銷項少,意味多交了,則做:借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),同時做:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是這樣的嗎?
老師,你好,請問下,我的稅費:借方應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項稅,怎么做平?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,是這樣子嗎?因為我沒有銷項,只有進(jìn)項,銷項都是申報時填報了未開票收入。
老師,你好,12月的進(jìn)項稅大于銷項稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金 分錄啊?還是結(jié)轉(zhuǎn)銷項: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這一步還需要做嗎?
老師你好 單位做個稅申報可以從左邊登錄嗎
請問講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒做過,員工是我們總公司的直營店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營門店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個電腦上登錄個稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個體戶了,個體戶應(yīng)該給我單位開具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個時候商家應(yīng)該給我開票嗎?后來是商家違約了導(dǎo)致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應(yīng)該怎么辦?
請問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場地,對方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測,現(xiàn)在我們想變更,請問老師,這項業(yè)務(wù)屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項?
2021年10月成立的公司,需要申報2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個點專票,報稅的時候是按1個點報,還是3個點報呢
往年把簡易計稅的進(jìn)項稅額抵進(jìn)項了,要改以前的申報表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改???
我現(xiàn)在只有一項:借原材料/或者費用,借應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅,貸銀行存款。然后這個借方,怎么轉(zhuǎn)到貸方,結(jié)轉(zhuǎn)才平呢? 就是抵扣稅款那部分怎么做分錄。
你的意思是,借方應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅這部分轉(zhuǎn)銷嗎