你好,不需要的,你開發(fā)票的時(shí)候開15個(gè),然后再開5個(gè)的折扣。直接按照10個(gè)的來確認(rèn)收入。
老師,給客戶提供了代理的同時(shí)贈(zèng)送了她們禮品,禮品采購進(jìn)來是13個(gè)點(diǎn)的,客戶要求給她們個(gè)人開票,我們贈(zèng)送的禮品需要視同銷售是吧,現(xiàn)在有問題的是,我們需要給客戶開票要開多少個(gè)點(diǎn)的呢
甲商場(chǎng)為擴(kuò)大銷售準(zhǔn)備贈(zèng)送一次促銷活動(dòng)有以下三種方案可以選擇:1讓利(折扣)20%銷售商品即甲商場(chǎng)將1000元的商品800元價(jià)格銷售且將合作并贈(zèng)送禮物在同一張發(fā)票的金額欄分別注明;(2)銷售贈(zèng)送商品即甲商場(chǎng)在800元商品的同時(shí)再贈(zèng)送200元的商品(并且將贈(zèng)送的200元)的商品單獨(dú)開具發(fā)票);(3)返還20%的現(xiàn)金即甲商場(chǎng)在銷售1000元商品的同時(shí)向顧客贈(zèng)送200元的現(xiàn)金。以銷售100元的為基數(shù),該參與的商品的進(jìn)貨成本為600元進(jìn)貨成本占價(jià)格的60%以上價(jià)格價(jià)格不含價(jià)格有機(jī)農(nóng)業(yè)13%,進(jìn)購商品每一個(gè)銷售費(fèi)用為13%的增值稅專用發(fā)票甲商場(chǎng)銷售1000元商品可以在企業(yè)所得稅稅前征收的工資和其他費(fèi)用60
老師 我單位贈(zèng)送的商品 我們開了發(fā)票 沒有收錢 贈(zèng)送的 現(xiàn)在我在做所得稅匯算清繳 發(fā)票的金額我開了5000元 這個(gè)5000元是視同銷售收入嗎 算銷售收入嗎 ?
老師,我們公司是做電商行業(yè)的,銷售書,作者的稿費(fèi),我們幫她們交了個(gè)稅,還要她們提供發(fā)票嗎 ?還有隨書贈(zèng)送的贈(zèng)品要怎么賬處處理,是要視同銷售嗎,,
老師,供應(yīng)商送我們的贈(zèng)品,沒有開發(fā)票。我們又把贈(zèng)品銷售出去了,發(fā)票也給開了。這個(gè)入庫單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要怎么辦呢?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。