你好,現(xiàn)在就是說自覺申報的,如果不申報會被查到是有處罰的。
老師我們是小規(guī)模納稅人,稅務局沒有核定印花稅,也一直沒交,開業(yè)兩年了,開票都是房屋租賃和設備租賃,現(xiàn)在要是補交,怎么補交?稅率是多少?有優(yōu)惠政策嗎?謝謝
我個人的商鋪現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓出去,繳納的稅費,需要繳納個人所得稅,增值稅及附加,土地增值稅,印花稅是嗎?可以按照核定征收,也可以按照核實征收,是嗎?定下哪一種征收方式,就必須所有的稅種都按照這一種征收方式,對不?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),印花稅,買賣合同,沒有核定稅種,這個是要自己采集水源申報嗎?是按期還是按次申報呢?
請問現(xiàn)在是必須強制叫印花稅嗎 我是兩個小規(guī)模一個沒有核定印花稅 一個核定的按次 這個月開票繳納增值稅27 是必須要自己去交嗎謝謝老師
老師,我們是工程公司,目前去年接了一個1600萬的工程合同,202412月開完了發(fā)票,核定的稅種里面沒有印花稅,請問這個要繳納嗎
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應征稅報關(guān)單用途確認,只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應征稅報關(guān)單用途確認?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務增長去年2備,稅局要求寫證明,應該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔,后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應付賬款 46萬歐 貸:C應收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務抵消 背景:C幫AB共同抵消了應付給D的債務30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應收款?)B應收C10萬歐。 處理: 借:C應付賬款A 2萬歐 貸:A應收帳款C 2萬歐 借:C其他應付賬款A 18萬歐 貸:A其他應收賬款C 18萬歐 借:C應付賬款B 10萬歐 貸:B應收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個嗎
老師,建筑服務開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務*工程款 可以嗎?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
有單位用了我公司的電。 我開的電費發(fā)票 不在經(jīng)營范圍之內(nèi) 像這種業(yè)務也是在要繳納的范圍是嗎老師
這個是不需要繳納的。
老師你好,上個月23年年度所得稅匯算我公司虧損121208,我做了納稅調(diào)整填寫A105000表格第30行 ,納稅調(diào)增121208,把虧損做到0,那我這個月7月做賬需要做什么會計分錄嗎?謝謝
這個你申報的時候調(diào)整,賬上是不用做的。
申報什么的時候調(diào)整呀東老師
申報什么的時候調(diào)整呀東老師
您這個申報的時候不是已經(jīng)調(diào)整了嗎?
哦哦哦你說是去年的年報是嗎?明白了 那對以后賬上有什么影響嗎?對得住嗎
因為你賬上和你表里調(diào)整是兩回事,調(diào)表不調(diào)賬,所以不需要特殊的賬務處理
好的東老師 謝謝您
沒事兒,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
好的我來評價 好幾次都能遇到東老師很幸運必須好評大大的好評
好的,好的,再次感謝您