你好,現(xiàn)在就是說自覺申報(bào)的,如果不申報(bào)會(huì)被查到是有處罰的。

請(qǐng)問老師!小規(guī)模納稅人定期定額征收的核定一個(gè)月45000~那意思是我一個(gè)月開票超過這個(gè)金額就要繳納個(gè)稅是嗎?一個(gè)季度開票沒超45萬不繳納增值稅還是不超135000萬不繳納增值稅?
老師我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局沒有核定印花稅,也一直沒交,開業(yè)兩年了,開票都是房屋租賃和設(shè)備租賃,現(xiàn)在要是補(bǔ)交,怎么補(bǔ)交?稅率是多少?有優(yōu)惠政策嗎?謝謝
我個(gè)人的商鋪現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓出去,繳納的稅費(fèi),需要繳納個(gè)人所得稅,增值稅及附加,土地增值稅,印花稅是嗎?可以按照核定征收,也可以按照核實(shí)征收,是嗎?定下哪一種征收方式,就必須所有的稅種都按照這一種征收方式,對(duì)不?
老師,請(qǐng)問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),印花稅,買賣合同,沒有核定稅種,這個(gè)是要自己采集水源申報(bào)嗎?是按期還是按次申報(bào)呢?
請(qǐng)問現(xiàn)在是必須強(qiáng)制叫印花稅嗎 我是兩個(gè)小規(guī)模一個(gè)沒有核定印花稅 一個(gè)核定的按次 這個(gè)月開票繳納增值稅27 是必須要自己去交嗎謝謝老師
老師 長期股權(quán)投資才用權(quán)益法核算的,明細(xì)核算時(shí)會(huì)涉及到哪些明細(xì)科目?
老師,貸款利息,資本化期間的利息怎么轉(zhuǎn)資產(chǎn)呢?假設(shè)貸款建設(shè)了建筑物,還有購買設(shè)備,
勞務(wù)派遣企業(yè),2025年1-9月個(gè)稅工資申報(bào)跟實(shí)際開票金額差170萬,然后稅務(wù)叫出自查說明,這家公司要準(zhǔn)備注銷了,可以跟稅務(wù)那邊解釋有一部分員工要在第四季度申報(bào)員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金嗎
我是小規(guī)模 需要開10萬的發(fā)票,這個(gè)免稅之內(nèi)我知道,但需不需要成本票呢?還超過了30萬才需要成本票呢?10萬不需要上稅吧
董孝彬老師 你來幫我看看這個(gè)問題 就是“其他債權(quán)投資”為什么用沒有減值前帳面價(jià)值跟公允價(jià)值來比然后再寫減值的分錄?正常不應(yīng)該是先減值,然后用減值后的帳面價(jià)值跟公允價(jià)值來比嗎?因?yàn)樵谄谀┻@個(gè)時(shí)點(diǎn),這項(xiàng)其他債權(quán)投資發(fā)生了多少減值以及這個(gè)時(shí)點(diǎn)的公允價(jià)值都是知道的了呀?明明可以先確定減值然后再看公允價(jià)值變動(dòng)的多少,但準(zhǔn)則卻很奇怪先跳過減值在不考慮減值前先比了然后再倒回來,這樣做感覺很奇怪,準(zhǔn)則這樣做是為什么?問題2:然后減值是不是看未來能獲得的本息折現(xiàn)到目前這個(gè)時(shí)點(diǎn)跟目前的帳面價(jià)值比差多少,是這樣得出減值的金額的嗎?
車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用,新公司剛成立還沒有生產(chǎn)產(chǎn)品,制造費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢
董孝彬老師 你來幫我解答一下 我想問:為什么購買以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益即“交易性金融資產(chǎn)”的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入“投資收益”,但購買以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益即“其他權(quán)益工具投資”的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入這項(xiàng)金融資產(chǎn)成本? 不都是股票嗎?只不過一個(gè)是分類另一個(gè)是戰(zhàn)略投資直接指定而已,但本質(zhì)都是股票不是嗎?為什么這里支付的手續(xù)費(fèi)的規(guī)定不一樣?
老師,考完中級(jí)會(huì)計(jì)師,建議備考的下一個(gè)會(huì)計(jì)證書是哪個(gè)?
咨詢下:減資的會(huì)計(jì)分錄是?
收到勞務(wù)發(fā)票怎么辦?需要申報(bào)嗎?


有單位用了我公司的電。 我開的電費(fèi)發(fā)票 不在經(jīng)營范圍之內(nèi) 像這種業(yè)務(wù)也是在要繳納的范圍是嗎老師
這個(gè)是不需要繳納的。
老師你好,上個(gè)月23年年度所得稅匯算我公司虧損121208,我做了納稅調(diào)整填寫A105000表格第30行 ,納稅調(diào)增121208,把虧損做到0,那我這個(gè)月7月做賬需要做什么會(huì)計(jì)分錄嗎?謝謝
這個(gè)你申報(bào)的時(shí)候調(diào)整,賬上是不用做的。
申報(bào)什么的時(shí)候調(diào)整呀東老師
申報(bào)什么的時(shí)候調(diào)整呀東老師
您這個(gè)申報(bào)的時(shí)候不是已經(jīng)調(diào)整了嗎?
哦哦哦你說是去年的年報(bào)是嗎?明白了 那對(duì)以后賬上有什么影響嗎?對(duì)得住嗎
因?yàn)槟阗~上和你表里調(diào)整是兩回事,調(diào)表不調(diào)賬,所以不需要特殊的賬務(wù)處理
好的東老師 謝謝您
沒事兒,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!
好的我來評(píng)價(jià) 好幾次都能遇到東老師很幸運(yùn)必須好評(píng)大大的好評(píng)
好的,好的,再次感謝您