只有小微企業(yè)有相應的減免政策,一般納稅人沒有的,不是小微企業(yè)。

老師您好,打擾了!這次是想咨詢您一個問題。就是總公司取得高新技術企業(yè)資格,分公司是在異地,分公司不具有法人資格和總公司也沒有匯總納稅,上繳稅收也是在異地,就是想問下分公司在異地可以同時享受高新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,能幫我看下這個圖嗎,有增值稅,計提了城建稅,為何沒有教育和地方教育,這是什么新政策? 然后我想問下現(xiàn)在那個印花稅包括購銷合同的是不是都減半征收,包括一般納稅人和小規(guī)模,小規(guī)模季度不超30萬免增值稅和附加稅,超過了,或者如果是一般納稅人,就正常交增值稅和附加稅,目前就是這個政策嗎
老師,我們單位是分公司,總公司是一般納稅人,當時成立時大廳給核的稅種,核定的不是小型微利企業(yè),但是現(xiàn)在有個所得稅優(yōu)惠政策就是,就是年應納稅所得額達不到100萬的小型微利企業(yè)有優(yōu)惠政策,這個我們享受不了嗎?我填030那個附加標表想點小型微利那個點不了,請老師給解答下
我們公司是高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè),今年可享受的稅收優(yōu)惠政策有什么,增值稅,城建稅,印花稅,教育附加是不是都是減半征收
我公司是一般納稅人不是小微企業(yè),是高新技術企業(yè),今年現(xiàn)在增值稅和附加稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅這些有什么優(yōu)惠政策嗎?好像都沒有哦??
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個分錄是不是之前會計做錯了,是不是都應該是應收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請問一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時候給稅務局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎
小規(guī)模納稅人第三季度沒計提增值稅,10月份報稅時交了9000多的增值稅,這個應該如何進行賬務處理
老師請問公司的注冊資本是20萬,已經(jīng)實繳19萬,這次股東轉了2萬到公司賬上寫的是投資款(銀行回單顯示的),但是實際注冊款還需要1萬,另外一萬可以寫借款嗎?借:銀行存款2萬 貸:實收資本1萬 其他應付賬款1萬-股東 可以這樣操作嗎
老師,問下公司員工和公司不是簽訂的勞動合同,而是自己申請的以個體戶,每月給公司開發(fā)票的形式支付的工資的形式,請問這個在給他申報個稅是是申報勞務所得嗎?
企業(yè)租個人的房產(chǎn)作為辦公地點,房產(chǎn)稅誰來交
一般納稅人也可能是小微企業(yè)啊
對呀,您不是小微企業(yè),如果是一般納稅人是小微企業(yè),是有6稅兩費的減免政策。