您好!這個(gè)不會退稅了
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開了31萬多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度超30萬交了增值稅,這個(gè)季度紅沖了一部分上季度開票額,這季度開票不超30萬,那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
小規(guī)模納稅人上個(gè)月紅沖專票,只開了普票沒超過45萬。增值稅怎么申報(bào)
老師小規(guī)模上個(gè)季度開的票超過30萬了交了增值稅了,這個(gè)季度開了專票與普票未超過三十萬,但普票沖紅后是負(fù)數(shù)了,沖紅之前交的稅什么處理了
老師,我們小規(guī)模上季度超了30萬,交稅了。這個(gè)月我可以沖紅發(fā)票,第三季度退稅不
工傷賠償款怎么做賬,計(jì)提和發(fā)放分錄怎么寫
請問支付律師費(fèi),應(yīng)該選哪個(gè)
請問,個(gè)體戶工商戶從另外一家會計(jì)公司轉(zhuǎn)我們會計(jì)公司做賬需要什么手續(xù)或材料
來個(gè)確定性老師,這是被審計(jì)單位上一任事務(wù)所寫的,2014年1月采購庫存商品羊蝎子500箱(每箱10公斤),采購合同金額19.5萬元,2024年10月28日提貨20箱,其余480箱于錦源公司冷庫存放,2024年11月6日經(jīng)盤點(diǎn)實(shí)存羊蝎子500箱,盤盈20箱經(jīng)了解為其他公司貨物,目前剩余480箱羊蝎子未上架銷售,也未進(jìn)行代售,考慮到食品有保質(zhì)期,不及時(shí)處置可能會造成損失,另外經(jīng)了解北京佰利錦源貿(mào)易有限公司與文博公司雖未簽有存儲協(xié)議,但對方口頭表示將按每箱每月4元收取存儲費(fèi),截止2024年10月底羊蝎子冷庫存儲費(fèi)用18000元。(2024年11月文博餐飲公司決議通過法律手段處處理該事項(xiàng),所以未在計(jì)算口頭表示的倉儲費(fèi)用。)我們這次審計(jì)沒有盤點(diǎn),這個(gè)怎么描述當(dāng)下的合適?
你好老師,報(bào)關(guān)單上出口一件商品,采購發(fā)票明細(xì)上有這件商品,但運(yùn)費(fèi)也單獨(dú)顯示出來了(采購合同上也有運(yùn)費(fèi)),這個(gè)違背報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票一致嗎
個(gè)人股票盈利需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師好,想問一下項(xiàng)目工程完結(jié)后的質(zhì)保金怎么開發(fā)票?
給職工買保險(xiǎn)的,有個(gè)15塊的大病醫(yī)保,那個(gè)是稅后扣除的,是為什么?
老師請問我要注銷,然后賬面上有掛了貨幣資金跟未分配利潤,那我掛帳金額是不是不用清掉,然后按20%交個(gè)人所得稅
個(gè)稅申報(bào)表,數(shù)據(jù)沒變,7月~8月個(gè)稅預(yù)繳都是4千多,怎么到9月申報(bào)變成7千多了?是什么原因引起的
那怎么解決。多開了
你好!你這個(gè)如果是不含稅價(jià)的話,還是可以免的 因?yàn)椴缓悆r(jià)298019.8
含稅的老師。
老板讓免稅這月報(bào)稅才看見多開了。怎么給老板說。
你好!這樣不用繳稅啊。不是免稅嗎 剛剛上面算了301000/1.01,沒有超過300000
不含稅是301000
反正就是超了。系統(tǒng)顯示上繳稅的
你好!你發(fā)來看看,申報(bào)表截圖